Текущее время: Чт, авг 07 2025, 20:07

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Ошибка при выравнивании кредитора
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 11:11 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, апр 14 2006, 08:59
Сообщения: 77
При проводке переноса с выравниванием позиций кредитора с одного контрольного счета на другой (транзакция FB05), система выдает красную ошибку и не выравнивнивает такие позиции:

Платеж с позицией остатка на счетах-фактурах с отс: $1: :

При том, что сумма одна по кредитору и переносится вся сумма.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 17:44 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, сен 27 2007, 12:52
Сообщения: 43
Проверьте НДС в проводках документов, которые участвуют в выравнивании. В частности в проводке Дебет(кредитор) Кр-т51 чтобы там никаких НДСов не было. Если все нормуль, то см. настройки, в частности допуски.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 09:44 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, апр 14 2006, 08:59
Сообщения: 77
Переноситься проводка Д-т Кредитора 76 сч с К-т кредитора 60.
Переноситься с выравниванием(FB05). Позиция которая закрываеться (60 сч.) имет предварительный НДС (закрытый и выровненный). Это то, что по факту и то, что необходимо сделать. Вопрос об отсутствии НДС звучит немного старанно. А что делать если он все-таки есть.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 19:48 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, сен 27 2007, 12:52
Сообщения: 43
Если попробовать продебажить, то:
"Платеж с позицией остатка на счетах-фактурах с отс: $1:"
Так оно выглядит. А примерно так из отладчика:\
"Платеж с позицией остатка на счетах-фактурах с отсроченным ндс не может быть выделен" доллар 1 - это типа номер еще не записанного документа.)
Те. надо лезть в ндс и смотреть что там в коде налога настроено.
Кстати, если это была фактура, то данной операцией мы типа переносим сумму с одного дока на документ выравнивания. Таким образом, открытая сумма образуется уже по другому документу (выравнивания). Правильно ли это с точки зрения БУ?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB