Текущее время: Ср, июл 30 2025, 19:43

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: при продаже ОС не формируются проводки НДС
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 10:32 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, окт 14 2004, 18:02
Сообщения: 415
Откуда: из HR
Пол: Мужской
Коллеги, помогите пожалуйста реализовать сабж. Ситуация следующая: есть две БЕ, в одной упрощенная схема налогообложения в другой - обычная, и видимо, в той где упрощенная схема что-то не настроено раз в ней не формируется сабж, со второй БЕ, где обычный порядок налогообложения, все нормально, проводки правильные. Думаю что проблема в настройке либо кода НДС в привязке к схеме, либо в различных схемах налогообложения в привязке к БЕ. Подскажите правильно ли я рассуждаю, и если да покажите пожалуйста, где эти самые привязки делаются (интересуют коды транзакций). Ну никак не могу найти, на форуме к сожалению ответа пока не нашел :(


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 15:37 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, фев 14 2005, 17:16
Сообщения: 926
Откуда: Moscow
А ваши упрощенцы платят НДС?

Стандартно достаточно настроить коды НДС для страны. В кодах налога в том числе прописываеются счета для опеределенного плана счетов. В свою очередь в данных БЕ тоже прописана и страна, и план счетов. Следовательно, можно использовать все коды, прописанные для страны и натсроенные для соответствующего плана счетов.

Настройка кодов НДС - FTXP
Настройка схемы для всей страны - СПРО-Финансы - Основные параметры финансов - НДС - Основные параметры - Проверка схемы ккалькуляции

При проводке Вы указываете код НДС? Какую, кстати, транзакцию используете?

При использовании F-92 обычно делают модификацию движения. Проверьте на всякий случай Se16 - таблица T093H - Ваша схема строк проводки (конечно, если Вы это использовали).Может, для упрощенцев у Вас есть какая-то специальная схема. Данные настройка, насколько помню, не переносятся, а в продуктиве делаются вручную (конечно, если это не глобальная копия теста).

Больше пока идей нет...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 09:42 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, окт 14 2004, 18:02
Сообщения: 415
Откуда: из HR
Пол: Мужской
Анна, большое спасибо за развернутый ответ, самое забавное оказалось в том, что проводки то формируются, НО при повторном нажатии на клавишу Enter :D
Однако НДС берется не правильно, он берется с суммы продажи ОС, а нужно с разницы между стоимость ОС и суммой продажи, думаю нужно лезть в Open FI, пойду ковыряться, еще раз спасибо.

P.S. Упрощенцы платят НДС при продаже ОС, по крайней мере так сказали бухи.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 09:58 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Вт, сен 26 2006, 12:20
Сообщения: 360
Дима написал:
Анна, большое спасибо за развернутый ответ, самое забавное оказалось в том, что проводки то формируются, НО при повторном нажатии на клавишу Enter :D
Однако НДС берется не правильно, он берется с суммы продажи ОС, а нужно с разницы между стоимость ОС и суммой продажи, думаю нужно лезть в Open FI, пойду ковыряться, еще раз спасибо.

P.S. Упрощенцы платят НДС при продаже ОС, по крайней мере так сказали бухи.

а можно пример с суммами и счетами?
имхо, такого определения налогооблагаемой базы для НДС я ещё не слышал :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 10:20 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, окт 14 2004, 18:02
Сообщения: 415
Откуда: из HR
Пол: Мужской
Дмитрий О. написал(а):
а можно пример с суммами и счетами?
имхо, такого определения налогооблагаемой базы для НДС я ещё не слышал :)


да, сейчас посмотрел, что-то не то написал :-)
НДС должен браться с разницы между стоимостью реализации и остаточной стоимостью


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 10:23 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Вт, сен 26 2006, 12:20
Сообщения: 360
Дима написал:
Дмитрий О. написал(а):
а можно пример с суммами и счетами?
имхо, такого определения налогооблагаемой базы для НДС я ещё не слышал :)


да, сейчас посмотрел, что-то не то написал :-)
НДС должен браться с разницы между стоимостью реализации и остаточной стоимостью


опять же имхо :)
НДС рассчитыается просто от стоимости реализации. в общем случае как с любым другим товаром, работой , услугой.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 11:00 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, окт 14 2004, 18:02
Сообщения: 415
Откуда: из HR
Пол: Мужской
Дмитрий О. написал(а):
опять же имхо :)
НДС рассчитыается просто от стоимости реализации. в общем случае как с любым другим товаром, работой , услугой.

все правильно, но для обычных случаев, а у нас ЕНВД :( поэтому придется исполнять танец с бубном с Open FI, практически не зная его :lol: кстати, может подскажите какое лучше событие использовать для моего случая?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB