Текущее время: Чт, авг 07 2025, 08:55

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: НДС. Роль налогового агента
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 17:12 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, апр 13 2005, 16:38
Сообщения: 70
Доброе время суток! Нужна помощь!!!

Вопрос такой. Предприятие приобретает товары, работы, услуги, у иностранной фирмы, не состоящей на учете в России.
Хотят такие проводки:
Дт 15* - Кт 60 - 100 руб,
Дт 19 - Кт 68 - 18,
Дт 68 - Кт 51 - 18,
Дт 60 - Кт 51 - 100,
и зачет Дт 68 - Кт 19 - 18.

Читаю САП-документацию "Нетиповые операции по НДС". Там совсем другая схема проводок, 76 счет фигурирует, в цепочке операций авансы, а может ведь быть и постоплата....
Как быть?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 09:57 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, ноя 11 2004, 08:30
Сообщения: 57
У нас другая схема, все проводки ручные за исключением прихода материала

Дт 15* Кт 6001 – 100 (НДС нет) т.к. нет счет-фктуры
Дт 19 Кт 6001 - 18
Дт 6001 Кт 6820 - 18 (исчислен НДС по налог.агентам отражено в книге продаж и декларация по налог.агентам)
Дт 6803 Кт 51 - 18 (уплачен НДС по налоговым агентам)
Дт 6001 Кт 51 – 100 (уплачено поставщику за материал)
Дт 6830 Кт 19 – 18 (возмещен НДС - отражено в книге покупок и основной декларации)

Плюс выравнивание сч.60


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС. Роль налогового агента
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 10:28 
Ассистент
Ассистент
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, мар 02 2005, 17:48
Сообщения: 28
Maria_T написал(а):
Хотят такие проводки:
Дт 15* - Кт 60 - 100 руб,
Дт 19 - Кт 68 - 18,
Дт 68 - Кт 51 - 18,
Дт 60 - Кт 51 - 100,
и зачет Дт 68 - Кт 19 - 18.

Читаю САП-документацию "Нетиповые операции по НДС". Там совсем другая схема проводок, 76 счет фигурирует, в цепочке операций авансы, а может ведь быть и постоплата....
Как быть?


Скорее всего, во второй проводке ошиблись, должно быть Д19 К60.
В остальном Finik расписал правильную схему, я лишь дополню:
согласно НК, в проводке начисления НДС за ИЮЛ необходимо задать дату пересчета = дате возникновения задолженности, кроме того следует задать ссылку на счет-фактуру (системный номер документа п.1).
Далее - создаете ТРЕБОВАНИЕ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА (для перечисления начисленной суммы НДС) в рублях по КРЕДИТОРУ "Расчеты с бюджетом по НДС". После того, как банком будут списаны денежные средства по платежному поручению, подготовленному на основании данного требования, и разнесена банковская выписка – в системе будет сформирована проводка Д6803 К51.
После проводки Д60 К51 и выравнивания 3 кредиторских позиций запустили программу переноса и получили следующую проводку (это важно!): Д1902 (оплаченный) К1901 (получ.).
А следующим месяцем, после уплаты НДС за ИЮЛ компания может предъявить его к возмещению. Проводка выполняется в валюте документа оригинала:
Д 68 (Расчеты с бюджетом по НДС) К1902 (НДС за ИЮЛ - оплаченный).


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB