Eugenia написал(а):
Что именно не понятно? Как осуществлять перенос с основного на контрольный счет? Или/и настройка перераспредления задолженности?
Попытаюсь разложить по полочкам чтобы стало понятнее что мне не понятно:
1.В данный момент есть несколько счетов 68200*-"Начислено НДС 0%, 18%" и т.д. (книга продаж).
2. Также есть несколько счетов 68200*-"НДС ....% к возмещению" (книга покупок).
3.Разность книги продаж и книги покупок нужно где-то собирать.
4. Плюс нужно учесть счета 6802*-Расчеты по БюджПлат, НДС-пени, штрафы, и т.д.
5. И как я понимаю сумму сальдо по счетам 6802* + 68200* нужно отобразить в активе, либо в пассиве баланса.
Что это за контрольный счет, какие суммы на нем собираются у вас? Также мне пока что не знакомо понятие "перераспределение задлженности", если можно, подскажить его смысл.
Заранее большущее спасибо.