Начинающий |
 |
Зарегистрирован: Пн, мар 16 2009, 13:10 Сообщения: 9
|
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как лучше решить проблему в следующей ситуации:
1. При оплате аванса за аренду госимущества выделяется НДС начисленный. 2 Аванс выравнивается со счетом-фактурой, путем выравнивания Кредитора.
Проблема: при выравнивании Кредитора подтягивается код налога, который был проставлен при авансе и выполняются обратные проводки по НДС. Можно ли сделать, чтобы при выравнивании не подтягивался код ндс и не выполнялись обратные проводки?
Заранее спасибо за помощь.
|
|