Текущее время: Вт, июл 22 2025, 10:37

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Корректировочная фактура (письмо № ЕД-4-3/15927@)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 13:01 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, ноя 14 2005, 16:27
Сообщения: 144
Откуда: Екатеринбург
Добрый день всем! Кто-нибудь занимался разработкой этой проблемой? Созданием корректировочной фактуры?
По письму федеральной налоговой службы (письмо № ЕД-4-3/15927@)


Последний раз редактировалось darkduck Ср, окт 05 2011, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
поправил номер в заголовке и тексте


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Корректировочная фактура (письмо № ЕД-4-3/1597@)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 17:01 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Долго искал документ 1597, оказалось что он 15927
<Письмо> ФНС РФ от 28.09.2011 N ЕД-4-3/15927@ "О применении корректировочного счета-фактуры"

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Корректировочная фактура (письмо № ЕД-4-3/15927@)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 06:33 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, ноя 14 2005, 16:27
Сообщения: 144
Откуда: Екатеринбург
Спасибо, конечно, но это письмо я читала (я на него и ссылалась в вопросе), я просила помощи по его реализации в SAP. В письме указана дата исполнения с 1.10.2011. Время пошло. А как его реализовать? Особенно при уменьшении стоимости, да и по печати предлагаемого счета много вопросов. Вот в чем вопрос.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Корректировочная фактура (письмо № ЕД-4-3/15927@)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 10:32 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Да я к тому, что вы номер письма неправильно написали.
А на счет реализации, чем вас не устраивает введение разных кодов налога в случае корректировки в сторону увеличения и уменьшения?
Возникает много вопросов, так задавайте их :!:

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Корректировочная фактура (письмо № ЕД-4-3/15927@)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 11:42 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, ноя 14 2005, 16:27
Сообщения: 144
Откуда: Екатеринбург
Это не решает проблему, в корректировочной фактуре надо вытаскивать старые и новые данные, и дата документа текущая, поэтому для доплиста не очень подходит. Да и сама форма фактуры неопдъемная для А4.
Видимо, вы еще не занимались. Спасибо.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Корректировочная фактура (письмо № ЕД-4-3/15927@)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 13:41 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, янв 08 2007, 10:39
Сообщения: 60
Откуда: USSR
Plank написал:
А на счет реализации, чем вас не устраивает введение разных кодов налога в случае корректировки в сторону увеличения и уменьшения? :!:

То есть продублировать все имеющиеся коды НДС? Большего кошмара представить себе не могу.
Или завести (условно говоря) два новых кода для корректировок под 10 и 18?

_________________
Молодость - единственный недостаток, который проходит сам собой.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Корректировочная фактура (письмо № ЕД-4-3/15927@)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 09:21 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, фев 20 2008, 07:43
Сообщения: 148
Ну если у вас есть 10 %, то для сбыта кодов будет 6, 0,10,18%. 3 для книги продаж, 3 для книги покупок.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Корректировочная фактура (письмо № ЕД-4-3/15927@)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 09:30 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, авг 22 2005, 11:56
Сообщения: 493
Пол: Мужской
а по строкам декларации? в какие строки это должно идти? по идее туда же, куда и первичный документ, и тогда получается что надо кодов НДС больше чем 6?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Корректировочная фактура (письмо № ЕД-4-3/15927@)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 10:46 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, фев 20 2008, 07:43
Сообщения: 148
А у вас исходящие коды в большое число строк идут? Если да, то наверное нужно, хотя есть версия, что и в декларации для корректировок появятся отдельные строки.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Корректировочная фактура (письмо № ЕД-4-3/15927@)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 11:21 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, янв 08 2007, 10:39
Сообщения: 60
Откуда: USSR
Inter написал(а):
Ну если у вас есть 10 %, то для сбыта кодов будет 6, 0,10,18%. 3 для книги продаж, 3 для книги покупок.


Сомневаюсь я однако что кому то удалось отделаться без аналитки сбыта в разрезе 90x счетов. Соответствено и кодов НДС на настоящий момент = количеству этих 90х счетов.
А плюс прочая реализация через 91...

так что шестью кодами ну никак не отделаться.

_________________
Молодость - единственный недостаток, который проходит сам собой.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Корректировочная фактура (письмо № ЕД-4-3/15927@)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 11:31 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, фев 20 2008, 07:43
Сообщения: 148
А нужна ли вам данная аналитика для корректировок? (такие большие объемы?) возможно достаточно использовать проводку только на 68 счет, а не 3-х строчную.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Корректировочная фактура (письмо № ЕД-4-3/15927@)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 11:32 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, авг 22 2005, 11:56
Сообщения: 493
Пол: Мужской
если разграничиться по Дт/Кт по коду НДС и заполнением поля текст (как признак доп.листа в стандарте) - то кажется что можно и без новых кодов НДС
т.е. если например Дт PC= ВхНДС материалы 18% в книгу покупок, то Кт PC = ВхНДС материалы 18% в книгу продаж (коррект. сч.ф. - в доп.лист, если даты и текст правильно заполнены)

но это пока на уровне теории


Последний раз редактировалось mihail_c Пт, окт 07 2011, 11:34, всего редактировалось 4 раз(а).

Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Корректировочная фактура (письмо № ЕД-4-3/15927@)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 11:33 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Другой вариант, не плодить коды налога для корректировок, а ставит в проводке дополнительный признак, потом Zетить книги.
Если Zетить книги, то это решает вопрос попадания данных в доп. лист с текущей датой документа (можно хранить налоговый период в Ссылочном ключе).

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Корректировочная фактура (письмо № ЕД-4-3/15927@)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 11:35 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
mihail_c написал:
если разграничиться по Дт/Кт по коду НДС и заполнением поля текст (как признак доп.листа) - то кажется что можно и без новых кодов НДС
т.е. если например Дт PC= ВхНДС материалы 18% в книгу покупок, то Кт PC = ВхНДС материалы 18% в книгу продаж (и в доп.лист, если даты и текст правильно заполнены)

но это пока на уровне теории
Вот только как у вас обычное сторно будет работать? Как отличить исправление ошибок от корректировки договора.

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Корректировочная фактура (письмо № ЕД-4-3/15927@)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 11:37 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, авг 22 2005, 11:56
Сообщения: 493
Пол: Мужской
Plank написал:
mihail_c написал:
если разграничиться по Дт/Кт по коду НДС и заполнением поля текст (как признак доп.листа) - то кажется что можно и без новых кодов НДС
т.е. если например Дт PC= ВхНДС материалы 18% в книгу покупок, то Кт PC = ВхНДС материалы 18% в книгу продаж (и в доп.лист, если даты и текст правильно заполнены)

но это пока на уровне теории
Вот только как у вас обычное сторно будет работать? Как отличить исправление ошибок от корректировки договора.

обычное сторно исключается из книжек
сторно прошлых периодов - доп.лист, т.е. и есть корректировочный счет-фактуры


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB