Текущее время: Сб, авг 30 2025, 20:57

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: АКН по кварталу "накопительным итогом"
СообщениеДобавлено: Вс, янв 16 2011, 13:36 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 18 2007, 07:27
Сообщения: 895
Пол: Мужской
ImpCons написал:
Если у Вас первая версия заполнена имено бюджетными данными, то переносите помесячно в 0-ую транзакцией FMMPTRAN.

Да нет же, FMMPTRAN переносит бюджетные данные между Видами бюджетов, а я думал, есть еще какой-то стандартный инструемнт переноса бюджетных данных между версиями :)

ImpCons написал:

А Вы не задумывались почему стандартный отчет FMRP_RW_BUDCON - "Обзор расхода бюджета" только в годовой расшивке?

То, что идет в стандартной поставке не на какие уши не натянешь :lol:
Зачем мне "Обзор расхода бюджета" в годовой расшивке, если у клиента в политике прописано помесячно?
Клент имеет право на всё :)

ImpCons написал:
Но перетаскивать из января в февраль остаток января чтобы в плане февраля показался и этот остаток, только для того чтобы показать в помесячной разбивке, немного страно :).

Позвольте не согласиться! Результат всего, что делается в модуле - это отчетность. Если она не корректная, то грош цена всему функционалу.


ImpCons написал:
Я бы попытался убедить заказчика что первоначальный помесячный план и показ отчетности с нарастающим итогом более точно отражает его политику планирования чем переносы остатков по бюджету с предыдущего месяца в текущий.

Отчетность в виде "Нарастающего итога" не покажет помесячной динамики. Вот в чем вопрос. И переубеждать клиента в том, что ему лучше поменять подход к анализу данных - это бесполезно. Тем более, что я поддерживаю клиента и считаю, что он прав :)
Во всяком случае, спасибо за диалог.:)


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: АКН по кварталу "накопительным итогом"
СообщениеДобавлено: Вс, янв 16 2011, 18:34 
Почетный гуру
Почетный гуру

Зарегистрирован:
Пт, янв 11 2008, 07:22
Сообщения: 1545
Откуда: Москва
Пол: Мужской
BRILDI написал:
ImpCons написал:
Если у Вас первая версия заполнена имено бюджетными данными, то переносите помесячно в 0-ую транзакцией FMMPTRAN.

Да нет же, FMMPTRAN переносит бюджетные данные между Видами бюджетов, а я думал, есть еще какой-то стандартный инструемнт переноса бюджетных данных между версиями :)
Точно, точно - давно не гонял что чем переносится и попытался сказать на вскидку, - конечно не FMMPTRAN.

Внимательно посмотрите FMCYLOAD - все таки именно им можно перетащить в бюджетные данные не только из планов, но и из другой версии бюджета, именно для этого есть и опции в базе расчета:
- Все операции и виды бюджета
- Определенные операции и виды бюджета

Я когда настраивал прототип для демонстрации Заказчику переносов из одной версии бюджета в другую, то транзакцией FMCYLOAD с этими опциями перекидывал без проблем. Затем, когда мне это уже не нужно было, так как бизнес процес у меня упростился(как описал в прошлом посте), то забыл что чем таскается, точнее Вы меня сбили с толку :) подвергнув сомнению применимости FMCYLOAD для переносов между версиями бюджета, а я и не проверил.
Т.е. если перекидываете из плановых данных, то пользуетесь опцией в базе расчета:
- Все плановые данные.
Если перекидываете из другой версии бюджета то пользуетесь опцией:
- Все операции и виды бюджета
- Определенные операции и виды бюджета
В зависимости какая из них Вам больше подходит.

BRILDI написал:
ImpCons написал:
Я бы попытался убедить заказчика что первоначальный помесячный план и показ отчетности с нарастающим итогом более точно отражает его политику планирования чем переносы остатков по бюджету с предыдущего месяца в текущий.

Отчетность в виде "Нарастающего итога" не покажет помесячной динамики. Вот в чем вопрос. И переубеждать клиента в том, что ему лучше поменять подход к анализу данных - это бесполезно. Тем более, что я поддерживаю клиента и считаю, что он прав :)
Во всяком случае, спасибо за диалог.:)
Ваше дело. Я в подобной ситууации точно решил бы по другому, но переносить из месяца в месяц остатки плана не стал бы.
Ваша проблема в том, что видимо Вы видели только такой вариант отчетности и из-за этого считаете что только он имеет право на существование. Но я считаю что консультант должен продумывать не только технические решения, но и методологические и предлагать их клиенту. Никто не говорит, что раз клиенту нужен план/факт анализ с помесячной разбивкой, то нужно пытаться сказать ему что он тебе теперь не нужен - будешь смотреть только за период. Можно предложить по другому, как у меня было сделано на одном из клиентов - мы даем тебе отчет план/факт за каждый месяц, а в последних графах отчета за период и если ты видишь что в феврале у тебя факт превышает план, то последние графы план/факт, например, за январь - март с непревышеным планом за период перед фактом за период, объясняют что превышение факта за февраль было покрыто остатками плана с других месяцев скорее всего январем (если стоял жесткий контроль наличия). Если захотите еще более нагляднее показать Заказчику причину помесячных перерасходов в отчетности, создайте еще на каждый месяц столбцы: отклонение за месяц и отклонение с нарастающим итогом и покажите Заказчику что отклонение с нарастающим итогом после каждого месяца всегда положительное и что отрицательное отклонение за конкретный месяц покрывается положительными отклонениями за месяца предшествующие ему.
Просто недостатков перекидки остатков плана с прошлого месяца на текущий очень много - но это тема для отдельного разговора - не буду их объяснять, надеюсь Вы их сами понимаете.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: АКН по кварталу "накопительным итогом"
СообщениеДобавлено: Вс, янв 16 2011, 21:28 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 18 2007, 07:27
Сообщения: 895
Пол: Мужской
ImpCons написал:
скорее всего январем.

:)))))
Здесь понятие "скорее всего" не пройдет :))
Но все же, спасибо за советы :))


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: АКН по кварталу "накопительным итогом"
СообщениеДобавлено: Вс, янв 16 2011, 22:20 
Почетный гуру
Почетный гуру

Зарегистрирован:
Пт, янв 11 2008, 07:22
Сообщения: 1545
Откуда: Москва
Пол: Мужской
BRILDI написал:
ImpCons написал:
скорее всего январем.

:)))))
Здесь понятие "скорее всего" не пройдет :))
Но все же, спасибо за советы :))

Так и знал что это выражение смутит - я специально в скобках написал "если стоял жесткий контроль наличия".
Так вот если у Вас жесткий контроль, то не скорей всего а точно, что с января остаток в феврале расходуется. Если же стоит мягкий контроль наличия как сейчас у меня на проекте, то как раз там да придется гадать, но я сейчас у себя думаю буду фиксировать когда превышение бюджета все таки произошло, так как при мягком контроле нужно будет обязательно знать каким документом превышение прошло, чтобы невиные не пострадали, а виновные не ушли от ответственности :D.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: АКН по кварталу "накопительным итогом"
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 22:08 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 18 2007, 07:27
Сообщения: 895
Пол: Мужской
Добрый вечер, уважаемый ImpCons
Подскажите, пожалуйста, как работает схема с пользовательскими регистрами?
1) Создаю 13 версий: YEAR, M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12.
2) Создаю 12 пользовательских регистров: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, PA, PB, PC.
3) Определяю параметры настройки фильтра для назначеных средств: присваиваю регистру 9H версию YEAR, регистру P1=>M01,....PC=>M12.
4) Присваиваю профили допусков и стратегию д/объектов контроля наличия для пользовательских регистров.
5) Выбираю горизонт проверки для пользовательских регистров
6) Специфицирую активацию контроля наличия для пользовательских регистров
7) Делаю FMBB на сумму 120 в версию YEAR на весь год
8) Делаю FMBB на сумму 10 в версию M01
9) Делаю FMBB на сумму 10 в версию M02

Делаю FI-проводку, в которой указываю релевантную финпозицию.
Каким образом будет выбираться пользовательский регистр в момент проводки в зависимости от даты проводки FI_документа ?

Заранее спасибо!


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: АКН по кварталу "накопительным итогом"
СообщениеДобавлено: Вс, янв 30 2011, 10:24 
Почетный гуру
Почетный гуру

Зарегистрирован:
Пт, янв 11 2008, 07:22
Сообщения: 1545
Откуда: Москва
Пол: Мужской
BRILDI написал:
Добрый вечер, уважаемый ImpCons
Подскажите, пожалуйста, как работает схема с пользовательскими регистрами?
...
Заранее спасибо!

К сожалению ничем помочь не могу, все мои проекты выполнялись по схеме годовой бюджет с помесячной разбивкой в 1-ой версии, перенос ежемесячного плана/бюджета в 0-ую версию и АКН по 0-ой версии. Везде контроль за переиспользованием был все таки годовой, а не квартальный например и остатки прошлых месяцев можно было использовать в текущем, а бюджет с будущих месяцев не давал есться АКН, потому что не был перенесен в 0-ую версию. И объясняя бюджетникам схему в 3-х компаниях, где я внедрял ни у одного не возникло нестыковок при построении такой моей схеме.
С помесячными регистрами пару довольно подробных разборов есть на форуме. В одном из них dante14 подробно все описал - по моему факт нужно через BADI собирать, и даже пример кода BADI был выложен :).
Но как я выше описывал - с моей точки зрения, Ваша схема не требует 12 пользовательских регистров в отличии от ситуации NhjirbyRfanfy, где как минимум, поквартальные пользовательские регистры нужны, Вам просто нужно в голове мою схему уложить и тогда своим бюджетникам Вы ее без проблем разложите.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: АКН по кварталу "накопительным итогом"
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 11:49 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 18 2007, 07:27
Сообщения: 895
Пол: Мужской
ImpCons написал:
BADI был выложен :).

Спасибо :)
Нашел BADI FMAVC_ENTRY_FILTER.
Буду разбираться.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: АКН по кварталу "накопительным итогом"
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 13:50 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, апр 04 2011, 07:51
Сообщения: 111
ImpCons написал:
BRILDI написал:
Добрый вечер, уважаемый ImpCons
Подскажите, пожалуйста, как работает схема с пользовательскими регистрами?
...
Заранее спасибо!

К сожалению ничем помочь не могу, все мои проекты выполнялись по схеме годовой бюджет с помесячной разбивкой в 1-ой версии, перенос ежемесячного плана/бюджета в 0-ую версию и АКН по 0-ой версии. Везде контроль за переиспользованием был все таки годовой, а не квартальный например и остатки прошлых месяцев можно было использовать в текущем, а бюджет с будущих месяцев не давал есться АКН, потому что не был перенесен в 0-ую версию. И объясняя бюджетникам схему в 3-х компаниях, где я внедрял ни у одного не возникло нестыковок при построении такой моей схеме.


ДД! разрешите вопрос, уважаемый ImpCons :oops: а что если сегодня конец года уже, уже конечно перенесли план бюджета из 1 версии в 0 за апрель допустим, и пользователи вспомнили что что-то не правильно провели по факту в марте или забыли (за любой прошлый закрытый период), и нужно открыть период и провести проводки. Тогда бюджет апреля с версии 0 может использоваться документами за март? как из этой ситуации выходили. Также каким образом корректируете бюджет, если он уже перенесен в 0 версию.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: АКН по кварталу "накопительным итогом"
СообщениеДобавлено: Сб, май 25 2013, 10:31 
Почетный гуру
Почетный гуру

Зарегистрирован:
Пт, янв 11 2008, 07:22
Сообщения: 1545
Откуда: Москва
Пол: Мужской
krasotka_ally написал(а):
ДД! разрешите вопрос, уважаемый ImpCons :oops: а что если сегодня конец года уже, уже конечно перенесли план бюджета из 1 версии в 0 за апрель допустим, и пользователи вспомнили что что-то не правильно провели по факту в марте или забыли (за любой прошлый закрытый период), и нужно открыть период и провести проводки. Тогда бюджет апреля с версии 0 может использоваться документами за март? как из этой ситуации выходили. Также каким образом корректируете бюджет, если он уже перенесен в 0 версию.

Если уже перенесли лимиты за апрель, да, при проводке за март будут потребляться общие лимиты перенесенные в 0-ую версию. Никак эту проблему не решали - если лимитов хватало, то проводили за март. Корректировку лимитов делал/делаю по 0-ой версии FMBB процессами не ENTER (SUPL, RETURN) для того чтобы можно было отделить в 0-ой версии первоначально утвержденный бюджет (заведен ENTER) от корректировок лимитов, проводимых при наступлении планового периода (проводимых supl, return, transfer (send, recieve) и т.п.).


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: АКН по кварталу "накопительным итогом"
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 08:21 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, апр 04 2011, 07:51
Сообщения: 111
ImpCons написал:
krasotka_ally написал(а):
ДД! разрешите вопрос, уважаемый ImpCons :oops: а что если сегодня конец года уже, уже конечно перенесли план бюджета из 1 версии в 0 за апрель допустим, и пользователи вспомнили что что-то не правильно провели по факту в марте или забыли (за любой прошлый закрытый период), и нужно открыть период и провести проводки. Тогда бюджет апреля с версии 0 может использоваться документами за март? как из этой ситуации выходили. Также каким образом корректируете бюджет, если он уже перенесен в 0 версию.

Если уже перенесли лимиты за апрель, да, при проводке за март будут потребляться общие лимиты перенесенные в 0-ую версию. Никак эту проблему не решали - если лимитов хватало, то проводили за март. Корректировку лимитов делал/делаю по 0-ой версии FMBB процессами не ENTER (SUPL, RETURN) для того чтобы можно было отделить в 0-ой версии первоначально утвержденный бюджет (заведен ENTER) от корректировок лимитов, проводимых при наступлении планового периода (проводимых supl, return, transfer (send, recieve) и т.п.).


т.е. если это корректировка бюджета, то она присутствует только в 0 версии, причем операциями supl, return, transfer (send, recieve), и при этом контроль производят вручную? чтобы последующие месяцы не захватить. Утвержденный бюджет ежемесячно операцией enter вводить... немного "залезу" в другую тему: бюджетный период использовать не получится для отчетов, так как нужно использовать неиспользованные лимиты прошлых месяцев, и чтобы отобразить отчеты по периодам придется писать их на абапе


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: АКН по кварталу "накопительным итогом"
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 22:43 
Почетный гуру
Почетный гуру

Зарегистрирован:
Пт, янв 11 2008, 07:22
Сообщения: 1545
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Я если честно уже потерял нить разговора. Не понятны перескоки от годового бюджета, загружаемого помесячно (при этом варианте бюджетные периоды не нужны) , к бюджетным периодам. Напишите какой отчет Вам конкретно нужен и в чем проблемы его формирования и возможно какой то вариант решения я предложу.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: АКН по кварталу "накопительным итогом"
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 23:15 
Почетный гуру
Почетный гуру

Зарегистрирован:
Пт, янв 11 2008, 07:22
Сообщения: 1545
Откуда: Москва
Пол: Мужской
krasotka_ally написал(а):
т.е. если это корректировка бюджета, то она присутствует только в 0 версии, причем операциями supl, return, transfer (send, recieve), и при этом контроль производят вручную? чтобы последующие месяцы не захватить.
Да корректировки нужно делать в 0-ой версии и именно этими процессами. Контроль за чем осуществлять вручную? Если за изменениями лимитов - то что именно контролировать? Раз пользователь изменяет лимиты, то значит имеет на это основания, если не имеет, то его найдут и накажут :).
krasotka_ally написал(а):
Утвержденный бюджет ежемесячно операцией enter вводить... немного "залезу" в другую тему: бюджетный период использовать не получится для отчетов, так как нужно использовать неиспользованные лимиты прошлых месяцев, и чтобы отобразить отчеты по периодам придется писать их на абапе
Я уже не помню в какой по счету теме пишу, в том числе и в этой писал, в предлагаемом мной варианте, утвержденный бюджет переносится из 1-ой версии в 0-ую помесячно, а первая версия, да вводится с процессом Enter. У меня на последних 3-х проектов например загружается в 1-ую версию из BI.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: АКН по кварталу "накопительным итогом"
СообщениеДобавлено: Ср, май 29 2013, 09:08 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, апр 04 2011, 07:51
Сообщения: 111
Спасибо за пояснения, значит если меняют утвержденный бюджет, то в этом случае контролируют сами себя. Спрашиваю, потому что наших пользователей нужно везде контролировать обычно :lol: и такой вопрос опять: при ежемесячной загрузке плана бюджета и использовании версий для контроля деблокированный бюджет можно вообще не настраивать? для чего его можно использовать.
Насчет отчетов, наверное в другую тему viewtopic.php?f=47&t=82108. Нужен план-фактный анализ бюджета по месяцам. Можно ли обойтись без бюджетных периодов. Для плана я создала показатель, и он отображает данные за весь год, а не по месяцам.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: АКН по кварталу "накопительным итогом"
СообщениеДобавлено: Вс, июн 02 2013, 05:45 
Почетный гуру
Почетный гуру

Зарегистрирован:
Пт, янв 11 2008, 07:22
Сообщения: 1545
Откуда: Москва
Пол: Мужской
krasotka_ally написал(а):
Спасибо за пояснения, значит если меняют утвержденный бюджет, то в этом случае контролируют сами себя. Спрашиваю, потому что наших пользователей нужно везде контролировать обычно :lol: и такой вопрос опять: при ежемесячной загрузке плана бюджета и использовании версий для контроля деблокированный бюджет можно вообще не настраивать? для чего его можно использовать.
Насчет отчетов, наверное в другую тему viewtopic.php?f=47&t=82108. Нужен план-фактный анализ бюджета по месяцам. Можно ли обойтись без бюджетных периодов. Для плана я создала показатель, и он отображает данные за весь год, а не по месяцам.

Если меняют утвержденный бюджет, то да сами себя контролируют - можно посоветовать им в текст документа ввода бюджета вводить основание для корректировки (приказ, служебная записка, протокол бюджетного комитета и т.п.). В самом документе всегда можно посмотреть кто его вводил/последний корректировал - так что кто "накосячил" всегда можно быстро найти.
При загрузке помесячно и необходимости реализации возможности использования остатков лимитов предыдущих месяцев с самого начала года, бюджетные периоды не нужно использовать. Бюджетные периоды нужно использовать, когда нельзя потреблять остатки неиспользованных лимитов предыдущих периодов. Например, мы в текущих проектах используем бюджетные периоды для кварталов, т.к. неиспользованные лимиты с предыдущего квартала не должны автоматически потребляться в текущем, внутри же квартала так же перегружаем лимиты из одной версии в другую ежемесячно, т.к. внутри квартала неиспользованные лимиты предыдущих месяцев должны быть доступны в текущем месяцы того же квартала.
Суть деблокирования бюджета а моем понимании в том что отдельно по фондам давать доступность лимитов к потреблению, если же доступность лимитов отдается сразу по всем фондам, то достаточно схемы перекидки в версию которая контролируется в АКН текущего контролируемого периода.
Отчетов по помесячному плану, факту, план/факту стандартных нет - так что нужно разрабатывать. Бюджетные периоды не для отчетности - а больше для АКН, хотя наверно в стандартных report writer-овских отчетов для построения отчетности помесячно или поквартально, с помощью бюджетных периодов, отчетность наверно можно реализовать, а в АКН когда нужно не вести контроль в разрезе бюджетных периодов, но у меня не было еще необходимости такую схему реализовывать только для использования стандартной отчетности - сейчас на проектах в основном отчетность на разработках, т.к. она должна быть регламентированного вида для подачи в вышестоящие департаменты.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: АКН по кварталу "накопительным итогом"
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 14:53 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, апр 04 2011, 07:51
Сообщения: 111
ImpCons написал:
Если меняют утвержденный бюджет, то да сами себя контролируют - можно посоветовать им в текст документа ввода бюджета вводить основание для корректировки (приказ, служебная записка, протокол бюджетного комитета и т.п.). В самом документе всегда можно посмотреть кто его вводил/последний корректировал - так что кто "накосячил" всегда можно быстро найти.
При загрузке помесячно и необходимости реализации возможности использования остатков лимитов предыдущих месяцев с самого начала года, бюджетные периоды не нужно использовать. Бюджетные периоды нужно использовать, когда нельзя потреблять остатки неиспользованных лимитов предыдущих периодов. Например, мы в текущих проектах используем бюджетные периоды для кварталов, т.к. неиспользованные лимиты с предыдущего квартала не должны автоматически потребляться в текущем, внутри же квартала так же перегружаем лимиты из одной версии в другую ежемесячно, т.к. внутри квартала неиспользованные лимиты предыдущих месяцев должны быть доступны в текущем месяцы того же квартала.

Вариант с версиями, как оказалось, нам не подойдет. Контроль нужен и до и после загрузки бюджета, и вести бюджет в 0 версии. Бюджетные периоды использовать допустим не будем для АКН. Есть ли возможность их отключить в контроле? В поле группы операций нет бюджетного периода: Система управления бюджетом (BCS) - Контроль наличия - Обработка профилей допустимых отклонений. Или это связано с тем, что БП мы не активировали.
ImpCons написал:
Суть деблокирования бюджета а моем понимании в том что отдельно по фондам давать доступность лимитов к потреблению, если же доступность лимитов отдается сразу по всем фондам, то достаточно схемы перекидки в версию которая контролируется в АКН текущего контролируемого периода.

Т.е. фонды также строго разобьют потребление бюджета аналогично БП, соответственно и нам для схемы накопительного итога не подойдет? Остается воспользоваться АБАПом?:) подобный контроль уже писали раньше, думали с BCS можно как то по другому выкрутиться.
ImpCons написал:
Отчетов по помесячному плану, факту, план/факту стандартных нет - так что нужно разрабатывать. Бюджетные периоды не для отчетности - а больше для АКН, хотя наверно в стандартных report writer-овских отчетов для построения отчетности помесячно или поквартально, с помощью бюджетных периодов, отчетность наверно можно реализовать, а в АКН когда нужно не вести контроль в разрезе бюджетных периодов, но у меня не было еще необходимости такую схему реализовывать только для использования стандартной отчетности - сейчас на проектах в основном отчетность на разработках, т.к. она должна быть регламентированного вида для подачи в вышестоящие департаменты.

И опять же, мы можем активировать БП для использования в отчетах, но не использовать их в АКН? Насчет активации БП: в активации контировок нет БП, однако транзакция на создание БП FMBPD открывается, мы что то не установили, или дело в настройках


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB