Текущее время: Пн, июл 21 2025, 02:24

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Дебиторская задолженность>12 мес.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 06:24 
Гость
Возможно ли в системе распределение дебиторской задолженности (по 62 счету)по срокам более 12 мес. и менее 12 мес.Как это сделать?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:   Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 06:47 
Гость
Да, возможно. Программа F101. Для ее настройки:img>финансы>бух-я дебиторов кредиторов>хоз. операции>закрытие>перераспределение
Программа работает на основании срока платежа (базовая дата+условие платежа). По программе есть инф-я в курсе ACR4.x или АС205 (точно уж не помню). Но там конечно маловато. Если не разберешься, пиши, попробую рассказать поподробнее.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: Дебиторская задолженность>12 мес.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 07:05 
Гость
Да, пожалуй, расскажите!


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 07:31 
Гость
1.Растр оставляем стандартный SAP
2.Определяем счета для перераспределения. Прописываем контрольный счет (по которому в ГК наша распределяемая задолженность), корректирующий счет и целевой. На целевой счет будет отнесена соответствующая задолженность.
Чаще всего эти счета прописываются только для долгосрочной задолженности, а краткосрочная вычисляется вычитанием из контрольного счета корректирующего.
проще на примере...
У нас есть долгосрочная дебиторская задолженность.на 62 счете. Т.е. в какой-то дебиторскай фактуре базовая дата+условие платежа-дата составления баланса>12 мес.
Для операции V01 прописываем
контр. счет 62, корректир. счет к62, приним. счет п62.
Запускаем тр. f101, прописываем все ограничения. В рез-те пакетного ввода на дату составления баланса (послед. число отчетного месяца)создастся проводка Дп62 Кк62. (сальдо по контрол. счету не меняется), а на первое число месяца, следующего за отчетным этим же пакетником создается документ сторно (чтобы обнулить сальдо на технических счетах).
Чтобы все попало в баланс, в версии баланса статье долгосроч. задолж-ти присваиваем счет п62 (куда и попадет дебет. сальдо на последнее число отч. мес). А в соответствующей статье краткосрочной задолж-ти прописываем контр. счет 62 и коррект. чет К62 (т.е. из дебет сальдо 62 вычтется кредитовое сальдо к62)
Уф...вроде все. С ограничениями в программе я думаю разберешься. Главное с датами повнимательнее...


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: Дебиторская задолженность>12 мес.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 09:38 
Гость
А как ввести остатки по счету 62 если например, есть задолженность допустим с 1.05.2002 г.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB