Текущее время: Сб, июл 26 2025, 04:30

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: материально ответственныe лицa
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 11:42 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, дек 20 2004, 12:05
Сообщения: 84
добрый день,

как реализовать в SAP проводки для материально ответственных лиц?
процесс такой:
1. регистрация выдачи аванса МОЛ (как его лучше создать, как кредитора?)
2. регистрация счёта фактуры кредитора
3. клиринг аванса и счёта фактуры (аванс выдан одному кредитору, а счёт фактура на другого)

спасибо за помощь.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: материально ответственныe лицa
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 12:48 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, янв 19 2005, 14:07
Сообщения: 425
Откуда: Город мирного атома
Пол: Мужской
Nadia написал(а):
добрый день,

1. регистрация выдачи аванса МОЛ (как его лучше создать, как кредитора?)
2. регистрация счёта фактуры кредитора
3. клиринг аванса и счёта фактуры (аванс выдан одному кредитору, а счёт фактура на другого)



Неувязочка какая-то!!!
проводки какие?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 13:04 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, дек 20 2004, 12:05
Сообщения: 84
мой вопрос и заключается в том какие проводки и какими транзакциями выполняются :). как реализованы эти операции в других проектах?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 13:15 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, янв 19 2005, 14:07
Сообщения: 425
Откуда: Город мирного атома
Пол: Мужской
1 вариант
Д71К50(51) - аванс - кредитор подотчетник (FBCJ, FF67 и т.д)
Д3*К71* - отражены затраты (FB60)
F-44 - Выравнивание подотчетника
2 вариант
Д71К50
Д60К71
Д3*К60
F-44
Это с точки зрения реализации, а с точки зрения методологии, наверно, 2 вариант лучше, если есть фактура


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 20:55 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
Охотник написал:
1 вариант
Д71К50(51) - аванс - кредитор подотчетник (FBCJ, FF67 и т.д)
Д3*К71* - отражены затраты (FB60)
F-44 - Выравнивание подотчетника
2 вариант
Д71К50
Д60К71
Д3*К60
F-44
Это с точки зрения реализации, а с точки зрения методологии, наверно, 2 вариант лучше, если есть фактура


Однозначно второй вариант лучше, т.к. в этом случае в Книге покупок будет именно поставщик с 60го счета, а не подотчетник с 71го.
По транзакциям второго варианта:
FBCJ
F-51
FB60 (или MIRO)
F-44


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 21:16 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, ноя 23 2006, 20:08
Сообщения: 17
Ребят всем привет - а если подотчётник приносит Отчёт о затратах, на которые ему выдавался аванс и в нём есть позиции с НДС и Налоговой Накладной. Ето можно отобразить в Налоговом Реестре полученых НН на соответствующего кредитора, а не на подотчётника.

Есть какие-то наработаные схемы. Если нужны настройки подскажите путь мысли. Всем заранний С.Е.Н.К.С. :)

_________________
НЕЛЬЗЯ ОГРАНИЧИВАТЬ СВОЁ СОЗНАНИЕ, НО ПОЗНАТЬ МОЖНО ЛИШЬ ОРГАНИЧИВ СЕБЯ - "ЕК"


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 22:44 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
Вариант 2 (см.выше) чем не подходит?
Для тех, кто на Украине, поясню:
71 - подотчетники
60 - кредиторы
3* - затраты
50 - касса


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 14:15 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, ноя 23 2006, 20:08
Сообщения: 17
Дмитрий, ситуация вот в чём.

При пороставлении кода налога в позиции Авансового Отчёта (FB60), которая включает Налаоговую Накладную, происходит создание "Предварительно Зарегистрированный Документ-НН" в котором в поле "Присвоения" прошит номер финансового документа. По данномму номеру в Реестр НН подтягивется данные контрагента. Так как Авансовый отчёт был создан на подотчётное лицо, то соответственно подтягиваются данные сотрудника, а по требованию Налогового законодательства нам необходимо в Реестре отабразить продовца, плательщика НДС.
1) Ну к примеру создадим мы контрагента, плательщика НДС. Но всё равно программе необходима ссылка на Номер документа, а у нас понятное дело ещё никаких движений по данному кредитору и <я не знать русский языка> вовсе.
2) Можно ухитрятся разными способами, но уж больно это будет наворочено.
Вообщем сложный кубик рубик. Если есть идеи как его разкрутить, кроме идеи поменять работу или измени законодательство, то я Ч.Е.К.А.Ю.

Спасибо, что отозвались.

_________________
НЕЛЬЗЯ ОГРАНИЧИВАТЬ СВОЁ СОЗНАНИЕ, НО ПОЗНАТЬ МОЖНО ЛИШЬ ОРГАНИЧИВ СЕБЯ - "ЕК"


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Тема: Подотчётное лицо_закупка хозяственных товаров_без ММ
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 14:22 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, ноя 23 2006, 20:08
Сообщения: 17
Я понимаю, что легче поменять бизнесс и все закупки свыше 1000 грн. проводить через слад (MIRO) но в моём случае компания имеет множество филиалов разбросанных по стране, а бухгалтерия Централизована. Поэтому процесс следующий: Заявка (электр.) лимит по МВЗ 1500 грн. - Аванс (F-47) - АПП (F110) - Отчёт(FB60)

_________________
НЕЛЬЗЯ ОГРАНИЧИВАТЬ СВОЁ СОЗНАНИЕ, НО ПОЗНАТЬ МОЖНО ЛИШЬ ОРГАНИЧИВ СЕБЯ - "ЕК"


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тема: Подотчётное лицо_закупка хозяственных товаров_без ММ
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 14:28 
Младший специалист
Младший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, апр 11 2006, 11:14
Сообщения: 96
Откуда: м.Київ
spirit milk написал(а):
Я понимаю, что легче поменять бизнесс и все закупки свыше 1000 грн. проводить через слад (MIRO) но в моём случае компания имеет множество филиалов разбросанных по стране, а бухгалтерия Централизована. Поэтому процесс следующий: Заявка (электр.) лимит по МВЗ 1500 грн. - Аванс (F-47) - АПП (F110) - Отчёт(FB60)


Выше уже писали - используйте транзакцию F-51 (перенос проводки с выравниванием).


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 14:55 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, ноя 23 2006, 20:08
Сообщения: 17
Спасибо,
Проверю.

_________________
НЕЛЬЗЯ ОГРАНИЧИВАТЬ СВОЁ СОЗНАНИЕ, НО ПОЗНАТЬ МОЖНО ЛИШЬ ОРГАНИЧИВ СЕБЯ - "ЕК"


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб, июл 21 2007, 01:04 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
spirit milk написал(а):
Спасибо,
Проверю.


Мда... нет слов, одни эмоции...

Хоть скажите, получилось ли?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 22:37 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, ноя 23 2006, 20:08
Сообщения: 17
Огромное спасибо всем Вам.
Помогло!!! Мы используем транзакцию FB01 и кода проводок для перерасчета, - что является тем же самым, по сути.

С благодарностью всем Вам, ЕК

_________________
НЕЛЬЗЯ ОГРАНИЧИВАТЬ СВОЁ СОЗНАНИЕ, НО ПОЗНАТЬ МОЖНО ЛИШЬ ОРГАНИЧИВ СЕБЯ - "ЕК"


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 14:06 
Ассистент
Ассистент
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, ноя 14 2006, 22:48
Сообщения: 29
darkduck написал:
Охотник написал:
1 вариант
Д71К50(51) - аванс - кредитор подотчетник (FBCJ, FF67 и т.д)
Д3*К71* - отражены затраты (FB60)
F-44 - Выравнивание подотчетника
2 вариант
Д71К50
Д60К71
Д3*К60
F-44
Это с точки зрения реализации, а с точки зрения методологии, наверно, 2 вариант лучше, если есть фактура


Однозначно второй вариант лучше, т.к. в этом случае в Книге покупок будет именно поставщик с 60го счета, а не подотчетник с 71го.
По транзакциям второго варианта:
FBCJ
F-51
FB60 (или MIRO)
F-44



Народ всем привет!

К двум текущим схемам можно еще добавить
схему, когда счет-фактура формируется сразу по 71* на кредиторе, с точки зрения методологии тоже без нарушений и в книге покупок порядок (используем альтернативные счета либо СРЛ).
У меня другой вопрос:
Какие аналитические признаки использовать при выравнивании аванса и счет-фактуры?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 17:06 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пт, май 25 2007, 09:44
Сообщения: 11
А как ты схлопывать собираешься задолженности по контрагенту и по подотчетнику на 71м счету?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB