Текущее время: Пн, июл 21 2025, 01:01

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


Вопросы по ППМ (MRP) - сюда.
Вопросы по классификации - сюда.
Вопросы по входящим поставкам - сюда.



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Таможенные расходы
СообщениеДобавлено: Вс, дек 09 2007, 14:09 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вс, дек 09 2007, 13:54
Сообщения: 11
Привет! :shock:
Я новичок в логистике, а тут сразу кинули такую задачку.

Что надо настроить в логистике?

Надо видеть детализированный товар в пути на 41 счете.

В балансе тоже отражается 41**/60 товар отгрузили нам в германии, 41/41** товар оприходован на таможне.
В момент прихода на таможню Они нам выставляют ндс и таможенные пошлины и мы уже получаем накладные от поставщика в этот же момент.

Надо провести проводку Дт 41 Кт 76 (кредитор таможня) с пропорциональным разнесением затрат на весь товар. Чтобы мы уже продавали с учетом таможенных расходов.

что надо настроить в логистике и где? :?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 11:05 
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, авг 16 2004, 21:27
Сообщения: 4374
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Провести допдебетование в Контроле Счетов Логистики к уже отфактурированному основному заказу на закупку (из Германии) с подменой кредитора на таможню (соответственно, у этого кредитора должен быть 76 контрольный счет) в заголовке документа. При этом сумму пошлины внести в поле "Незапланированные затраты на доставку" в том же заголовке документа.

Если при этом выделить все позиции (которые скопируются из заказа), то сумма затрат ( = пошлин) распределится на них пропорционально их стоимости. И выбрать код НДС с 0% налога.

Соответственно, и получится проводка Дт 41 Кт 76.

_________________
С уважением,
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 19:24 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вс, дек 09 2007, 13:54
Сообщения: 11
Спасибо
Сейчас попробуем


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 12:41 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вс, дек 09 2007, 13:54
Сообщения: 11
Привет.
У нас возникли следующие трудности: подставляем заказ, а он у нас в евро - то и в Контроле Счетов Логистики тянется евро.
Если перед нажатием Enter сами впишем рубли в валюту, то потом при моделирование выходит ошибка, что валюты отличаются.
А таможенные расходы нам нужны в рублях
Что делать?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 12:45 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, май 07 2007, 17:20
Сообщения: 192
возможно что у вас не настроен пересчёт валют в заказе на поставку, посмотри в заголовке заказа
хотя был не прав... укажи сразу валюту в фактуре в основных данных... только заказ позже указывай


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 15:07 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вс, дек 09 2007, 13:54
Сообщения: 11
так и указываю
а потом ругается на разные валюты в фактуре и заказе


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 00:27 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, фев 03 2005, 16:37
Сообщения: 106
Отключите ошибочный тип сообщения в контроле счетов логистики, думаю проблема в этом. Если я не ошибаюсь сообщение M8 095.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 10:34 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вс, дек 09 2007, 13:54
Сообщения: 11
Привет.
Вот про отключение поподробнее.
Куда идти и чего жать.....


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 10:58 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вс, дек 09 2007, 13:54
Сообщения: 11
Вообще то высвечивается 2 сообщения:
1) Валюта EUR в заказе отличается от заданной Вами валюты.
№ сообщения M8095
2) Сальдо в валюте транзакции
№ сообщения F5702

Что с ними делать?
Как отключить?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 11:39 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, окт 04 2005, 10:21
Сообщения: 972
Откуда: Киев
Пол: Мужской
Наверное все намного проще, на это указывает второе сообещние. Его ты не вырубишь.
Если делать правильно то, в MIRO указать в заголовке валюту и при необходимости код налога, и только потом указать в качестве ссылки заказ на поставку (про это уже выше писали). Указать сумму в незапланированных затратах на досатавку.
Затем, выделить (!) строки вручную, и провести документ.
Типичная ошибка новичков :D сам так попадал, если канечно в этом дело.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 11:40 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, окт 04 2005, 10:21
Сообщения: 972
Откуда: Киев
Пол: Мужской
Кстати сообщение для контроля счетов в тр. OMRM


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 12:14 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вс, дек 09 2007, 13:54
Сообщения: 11
спасибо большое


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 13:57 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вс, дек 09 2007, 13:54
Сообщения: 11
Знаете.... а почему при дополнительном дебетовании возникает проводка Дт 15 Кт 76?
Мне надо Дт 41 Кт 76

как это сделать?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 14:06 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вс, дек 09 2007, 13:54
Сообщения: 11
порядок такой:
1) заказ на поставку
2) приход - проводка Дт 41 Кт 15
3) фактурирование - проводка Дт 15 Кт 60
4) дополнительное дебетование - проводка Дт 41 Кт 76

вот в п.4 вместо 41 15
как заменить
!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 14:16 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, окт 04 2005, 10:21
Сообщения: 972
Откуда: Киев
Пол: Мужской
Патамучта 15 это счет поступление материала/поступление счета. Вы пытаетесь дополнительно дебетовать счет ПМ/ПСч.
Это уже не дополнительное дебетование и это неправильно. Это bad practiсe.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB