Текущее время: Пн, июл 21 2025, 12:26

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Возврат аванса дебитору
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 10:33 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, апр 14 2006, 08:59
Сообщения: 77
Было несколько вариантов:
1. Определила код ОГК для памятных позиций. Определила его в регулируемых операциях АПП. И через транзакцию F-49 набрала возврат. Но в транз F110 в прогоне предложений есть ошибка что этот код только для статистических проводок. И действительно я ведь могу его назначить в настройках или как памятную прочую или как авансовый?
2. Пробовала сделать возврат через транз F-37. Сделала замещение чтобы был код проводки 19 и кредит . Но в F110 система выдает ошибку сальдо по документу не равно 0 и ставит проводки к прогону предложения Д-т 19 К-т 50(т-е два кредита при автоматических проводках).
3. Был еще вариант просто запустить F110 по документу прихода этого аванса. Тут все хорошо и нормально, платежка формируется. Но у меня в поле присвоение по дебитору должен быть проставлен номер договора и проверка стоит, что он должен соответствовать дебитору. Автоматически этот реквизит не подтягивается из документа прихода аванса соответственно дает ошибку, и проводок прогон не формирует.
Может, кто поправит меня в моих попытках все-таки вернуть аванс дебитору в версии 6.0.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 19:19 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... F%F2%ED%2A

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 11:26 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, апр 14 2006, 08:59
Сообщения: 77
Не понятно чем вы мне помогли. Ведь я и иду путем этих предложений. Но возникают ошибки.....Может можно немного аргументов.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 16:56 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пн, янв 29 2007, 11:27
Сообщения: 19
Третий вариант использовал - клиента (бухов) устраило. Не понравилось управленцам. Переделали. Создаем ТАП кредитору и оплачиваем. Затем выравниваем дебиторскую и кредиторскую задолженность.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 14:25 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, сен 22 2006, 10:07
Сообщения: 369
Откуда: Ставрополье
Пол: Мужской
Привет.
Я добился желаемого результата следующим:
1. замещение кода проводки с 09 на 19, и индикатора Д\К
2. Созданием кода ОГК для дебитора (памятная поз, аванс\ТАП)
3. Создание всех балансовых единиц для платежных операций (прописал для дебиторов регулируемый код ОГК)
4. Указание в позиции документа способа платежа, для "исходящего платежа"

_________________
SAP R/3 Enterprise (4.7)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB