Текущее время: Пн, июл 21 2025, 07:23

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Возврат аванса дебитору
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 10:33 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, апр 14 2006, 08:59
Сообщения: 77
Было несколько вариантов:
1. Определила код ОГК для памятных позиций. Определила его в регулируемых операциях АПП. И через транзакцию F-49 набрала возврат. Но в транз F110 в прогоне предложений есть ошибка что этот код только для статистических проводок. И действительно я ведь могу его назначить в настройках или как памятную прочую или как авансовый?
2. Пробовала сделать возврат через транз F-37. Сделала замещение чтобы был код проводки 19 и кредит . Но в F110 система выдает ошибку сальдо по документу не равно 0 и ставит проводки к прогону предложения Д-т 19 К-т 50(т-е два кредита при автоматических проводках).
3. Был еще вариант просто запустить F110 по документу прихода этого аванса. Тут все хорошо и нормально, платежка формируется. Но у меня в поле присвоение по дебитору должен быть проставлен номер договора и проверка стоит, что он должен соответствовать дебитору. Автоматически этот реквизит не подтягивается из документа прихода аванса соответственно дает ошибку, и проводок прогон не формирует.
Может, кто поправит меня в моих попытках все-таки вернуть аванс дебитору в версии 6.0.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 19:19 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... F%F2%ED%2A

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 11:26 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, апр 14 2006, 08:59
Сообщения: 77
Не понятно чем вы мне помогли. Ведь я и иду путем этих предложений. Но возникают ошибки.....Может можно немного аргументов.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 16:56 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пн, янв 29 2007, 11:27
Сообщения: 19
Третий вариант использовал - клиента (бухов) устраило. Не понравилось управленцам. Переделали. Создаем ТАП кредитору и оплачиваем. Затем выравниваем дебиторскую и кредиторскую задолженность.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 14:25 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, сен 22 2006, 10:07
Сообщения: 369
Откуда: Ставрополье
Пол: Мужской
Привет.
Я добился желаемого результата следующим:
1. замещение кода проводки с 09 на 19, и индикатора Д\К
2. Созданием кода ОГК для дебитора (памятная поз, аванс\ТАП)
3. Создание всех балансовых единиц для платежных операций (прописал для дебиторов регулируемый код ОГК)
4. Указание в позиции документа способа платежа, для "исходящего платежа"

_________________
SAP R/3 Enterprise (4.7)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB