Текущее время: Вт, авг 05 2025, 08:20

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: НДС по предоплате дебиторов в книге покупок
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2005, 12:38 
Гость
Бухгалтера сказали, что НДС по авансам дебиторов в части отгруженного товара, должен попадать в Книгу Покупок (но не в Книгу Продаж). Сейчас у нас он попадает как раз в Книгу Продаж. Подскажите, были какие-то модификации к J_3RF_BUY_BOOK_03 или ноты?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС по предоплате дебиторов в книге покупок
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2005, 12:49 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, авг 17 2004, 08:29
Сообщения: 298
AM написал(а):
Бухгалтера сказали, что НДС по авансам дебиторов в части отгруженного товара, должен попадать в Книгу Покупок (но не в Книгу Продаж). Сейчас у нас он попадает как раз в Книгу Продаж. Подскажите, были какие-то модификации к J_3RF_BUY_BOOK_03 или ноты?


НДС по авансам полученным от дебитора отражается в книге продаж. НДС в зачете аванса после выставления дебитору счет-фактуры отражается в книге покупок.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: НДС по предоплате дебиторов в книге покупок
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2005, 08:42 
Гость
Мило побеседовали об одном и том же - о наболевшем: один об отгруженном товаре, другой о фактуре. Оба правы: полученный аванс - в книгу продаж, перерасчет аванса - в книгу покупок.
Код налога по авансам полученным при группировании (тр. OBCG и OBCH) прописывается как в группу PUR (для книги покупок), так и в SAL (для книги продаж), при этом указывается сторона сальдо H для книги продаж, S соответственно для книги покупок.
А вообще-то, дорогой АМ, не налоело париться с НДС? Может ссуды?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 09:57 
Гость
Спасибо! Книга покупок заработала.

В поля Фактура и Оплата в ней выводятся номера документов ыравнивания. Можно как-то выводить реальные номера документов фактуры и оплаты в системе?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 10:46 
Гость
Если пользовались 25-й программой, то номер документ фактуры должен отражаться в книге покупок (если вручную, то тоже, если проставить его в поле "Ссылка), а номер документа оплаты система стандартно ставит документ выравнивания. Мы когда-то дописывали на ABAP-е, чтобы проставлялся фактический док-т оплаты


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 12:18 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, авг 17 2004, 08:29
Сообщения: 298
Цитата:
а номер документа оплаты система стандартно ставит документ выравнивания

Это верно, если счет-фактура выровнена с оплатой. Для частичных оплат все проставляется как надо.

P.S. Кто удалил 2 поста из этой темы? :shock:


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 13:52 
Гость
Если в группировках настраивать Книгу продаж (sal) настраивать счет как H, а для книги покупок (pur) как S, то как быть с частичным закрытием авансом? В этом случае в документе выравнивания автоматически создаются проводки и по Дт и по Кт (итого = НДС с закрытой суммы). Получается в Книгу покупок тоже должен и Дт и Кт попадать? А как исключить Кт, который возникает при проводке аванса? Может у нас автоматические проводки при выравнивании неверно настроены?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 15:43 
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, сен 01 2004, 09:12
Сообщения: 2312
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Для этого делается OpenFI, который в момент проводки (выравнивания или перерасчета аванса) подменяет код налога и номер счета. То бишь, для случая когда экспорт не подтвержден - обратной проводки по НДС не будет.

Это решение было когда-то разработано SAPерами.
В старом форуме это обсуждалось и кому надо рассылались транспорты с функциоанльными модулями и настроечными таблицами.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 12:04 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, сен 22 2004, 14:03
Сообщения: 163
В старом форуме это обсуждалось и кому надо рассылались транспорты с функциоанльными модулями и настроечными таблицами.

А Вам не надо было? Откликнитесь старожилы! :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 12:10 
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, сен 01 2004, 09:12
Сообщения: 2312
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Старожилы и раздавали...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 12:17 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, сен 22 2004, 14:03
Сообщения: 163
Ты тоже старожил :P , если помнишь... :wink:

Раздай, народу! :D

А если серьезно, подскажи как сделать такую штуку:

Есть аванс дебитора, там налог ...,95 руб. Закрываем в несколько раз и в результате округления НДС набегает на ...,96 руб.
Выравниваю позиции дебитора (авансовый счет), и у меня лезут позиции перерасчета НДС 68 (Д-т и К-т) и Д-т 62 (Перерасчет НДС) 0,01... Не нужны мне позиции НДС!
Для этой штуки подойдут те примочки о которых ты сказал?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 12:29 
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, сен 01 2004, 09:12
Сообщения: 2312
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Если правильно понимаю проблему, то вы несколько раз частично закрываете аванс, а потом отдельно выравниваете позиции аванса и перерасчета на счете учета авансов..?
Если это так, то последним перерасчетом аванса или выравниванием вы должны закрыть и саму позицию аванса. В этом случае - округления быть не должно.
Для этого надо активировать опцию "учесть ссылку на счет-фактуру".

Примочка поможет лишь при перерасчете аванса заменить код налога и номер счета.
Т.е. получили аванс (экспорт к примеру)
Д52 К62а (НДС Д62/76 К68).
Перерасчет/выравнивание аванса Д62а К62 (НДС ДХХ К62/76 - новый код в поз. дебета). А потом, по факту подтверждения экспорта ручками или еще как в Д68 (код для книги) КХХ (новый код).

Вот собственно.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 12:34 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, сен 22 2004, 14:03
Сообщения: 163
Первое - правильно... Опция активирована "Учесть ссылку"....
Скорее всего мне в коде надо убрать "Инд. проверку" и тогда при последнем закрытии должно будет закрыться... Да?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 12:44 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, сен 22 2004, 14:03
Сообщения: 163
С меня - бутылка!!! :D :D :D

В этом и была загвоздка, теперь все получается как ты написал, пропала моя копейка!!! Ла-ла-ла...

Хороший сегодня день, однако! Спасибо! :) :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB