Текущее время: Вт, авг 05 2025, 14:30

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: НДС по импорту, уплаченный на таможне
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 16:49 
Гость
Добрый день!

Как сделать такие операции:

1. Начисление НДС по импортируемым товарам

Дт 19 Кт 76 (Таможня) на заданную сумму.
Затратные или товарные счета в проводке не участвуют. Ставки НДС тоже нет. Есть конкретная сумма НДС из ГТД.

2. После выравнивания суммы начисленного НДС с платежом, нужно сделать Дт 68 Кт 19 (вероятно 25й программой) с попаданием в книгу покупок.

Система не дает делать проводку 1, если в настройке 19 счета указана налоговая категория. Если ее снять то не работает 25 программа.

Спасибо.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 17:08 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, авг 17 2004, 10:41
Сообщения: 168
1. Проводка в FI или в MM?
2.
Цитата:
Ставки НДС тоже нет. Есть конкретная сумма НДС из ГТД.

Ставка НДС, точно также как и база указаны в той же ГТД.
3. Необходимо настроить код налога по импортным покупкам для корректной работы 25 программы и книжек.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 17:09 
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, сен 01 2004, 09:12
Сообщения: 2312
Откуда: Москва
Пол: Мужской
А почему не дает делать проводку?
Все должно работать. Надо только указывать код налога (+ расчитывать базу) и все будет нормально.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: НДС по импорту, уплаченный на таможне
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 17:54 
Гость
Если сумма НДС есть в ГТД, значит должна быть и ставка (или на таможне на спор определяют сумму НДС?). А почему бы не провести обычный документ KR на сумму налога с кодом НДС по импорту без индикатора "Расчет налога". А после выравнивания в авансом с помощью 25 программы перенести на целевой код налога


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 11:38 
Гость
1. Это проводка в FI.

2.1 База, на которую рассчитывается НДС по импорту не является нашей задолженностью перед поставщиком т.к. это не сумма по фактуре (инвойсу, договору), а таможенная стоимость, которая рассчитывается на нашей таможне и для иностранного постащика не имеет никакого смысла. Поэтому делать фактуру на иностранного кредитора на таможенную стоимость со ставкой нашего НДС не корректно.

2.2 Российкий НДС пропорционально уплачивается вместе с суммой задолженности российскому кредитору и списывается с 19го счета на 68. НДС по импорту уплачивается авансом в полной сумме независимо от условий расчетов с поставщиком и должен списываться с 19го счета в зависимости от суммы аванса утпаченного на таможне.

Поэтому нужен отдельный документ на отдельного кредитора (Таможня).

Вопрос как настроить счета и код налога, чтобы провести документ, например через финансовую фактуру, или общую проводку, чтобы сформировалась проводка Дт 19 Кт ?6 (Таможня), на заданную сумму, с заданным кодом налога, независимо от фактурирования иностранного поставщика. После выравнивания эта сумма должна пренестись на 68 счет 25й программой.

Спасибо! Не знал, что можно делать проводки напрямую на налоговый счет и одновременно указывать код налога.

Еще вопрос.
Если делать такие проводки через FB01 все нормально, а если через FB60 появляется запрещающее сообщение "Налоговые суммы следует вводить в строке проводки по ОСч. № сообщения F5 225" Как его победить?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 11:54 
Гость
Первая часть предыдущего поста недействительна.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: НДС по импорту, уплаченный на таможне
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 12:24 
Гость
В настройке 19 счета стоит галочка "Налог не обязателен"? А какая группа статусов полей прописана в счете?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 16:21 
Гость
Мы настроили следующим образом:
1) Авансовый платеж таможенным органам.(F-48)
Дебет 76 (Таможня) Кредит 51
2) Поступление ТМЦ (MIGO)
Дебет 41 Кредит 15 (оприходован товар таможенная пошлина, и таможенные сборы включены в стоимость товара) в EUR
3) Фактурирование (MIRO)
Дебет 15 Кредит 60 (Импортер) на сумму товара в EUR
Дебет 15 Кредит 76 (Таможня) на сумму пошлины + сборов в EUR
04) Расчеты с таможенными органами. (FB01)
Начисляем НДС и так как НДС фактически оплачен на таможне (см. п.1), НДС можно принять к вычету из бюджета.
Поле «Ссылка» (BKPF- XBLNR) должна содержать номер сч/фактуры RE (10 цифр) + последние 2 цифры года + номер позиции кредитора в сч/фактуре
Дт: счета 19 код налога 18% (НДС создали новый, копия P2 без значения целевого налога и прописали его в PUR в OBCG)
Кт: счета 76 (Таможня) код налога не указывается

Дт: счета 68 код налога не указывается
Кт: счета 19980000 код налога 18%(MWS-18, в/налога – предварительный и прописали его в SAL в OBCG)
Данный документ попадает в книгу покупок и книгу продаж.
05) Выравнивание кредитора «Таможня»
Выравнивание открытых позиции кредитора «Таможня» осуществляется с документом образованным в п. 3, документом образованным в п. 4 и документом оплаты образованным в п. 1.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 16:42 
Гость
Цитата:
Если делать такие проводки через FB01 все нормально, а если через FB60 появляется запрещающее сообщение "Налоговые суммы следует вводить в строке проводки по ОСч. № сообщения F5 225" Как его победить?

Я сталкивался с тем, что при прямых проводках по налоговому счету в Enjoy транзакциях выпадает подобное сообщение в версии 4.6С. Именно в ней это удалось победить только отключением сообщения. В версии 4.7 все работало отлично.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB