Текущее время: Чт, июл 31 2025, 23:23

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Учет НДС по ОС в ERP 2005
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 09:38 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, июл 07 2011, 09:05
Сообщения: 14
Здравствуйте, коллеги.

Настраиваю возмещение НДС по приобретенным ОС по стандарту
Необходимо, чтобы в налоговом периоде ввода ОС в эксплуатацию формировалась проводка переноса налога Д68*- К19*

Создана цепочка кодов налогов O3 (указывается в счете-фактуре, VST - 19й счет)-OC-OD
В J_3RTSE_CODE прописано событие "Оприходование ОС" указан старый код O3 и новый OD

После регистрации счета-фактуры в MIRO (поле XREF1 заполнено YYMMDD) и проводки ввода в эксплуатацию (перенос с карточки 08* на карточку 01*) выполняется программа J_3RF_INV_TARG_PERIOD, в результате чего в ANEK-SGTXT для соответствующей карточки ОС проставляется значение типа inv 5200000055 pos 002 yr 2011.
Далее программа J_3RF_ NKS_STARTUP формирует вторичное событие, в таблице J_3RTSE добавляется запись.

Далее пытаюсь выполнить транзакцию J3RFUM26, галка "База начисления" снимается, но документ фактуры не появляется, соответственно возмещение сделать невозможно.

Вместе с программистом удалось выяснить, что программа J_3RFUM26 использует таблицу DEFTAX_ITEM.

Активировали deferred tax solution, правило Deferred tax rule тоже создано и присвоено в соответствии с нотой 969645.
Теперь запись в DEFTAX_ITEM появляется с типом IN.

Однако, это не спасло ситуацию, так как 26й программе необходима запись с типом RL, а она появляется только по оплаченным (выровненным) счетам-фактурам.

Как в этом случае реализовать возмещение НДС по отгрузке? :?: :?: :?:
Может, что-то я не учла по настройкам, или можно вовсе деактивировать функциональность Deff.tax и чтобы программа 26-я не "смотрела" в таблицу DEFTAX_ITEM.

Очень надеюсь на ваши советы, так как мои идеи иссякли :(


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Учет НДС по ОС в ERP 2005
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 10:03 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Насколько я помню, 'RL' формируется программой RFUMSV50. Зачем вы снимаете "База начисления", вам ведь нужно перенести НДС независимо от оплаты? Вторичное событие проверяется при наличии цепочки кодов НДС (O3-OC-OD) и только.

Почитайте тут: viewtopic.php?p=392604

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Учет НДС по ОС в ERP 2005
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 13:17 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, июл 07 2011, 09:05
Сообщения: 14
Plank написал:
Насколько я помню, 'RL' формируется программой RFUMSV50. Зачем вы снимаете "База начисления", вам ведь нужно перенести НДС независимо от оплаты? Вторичное событие проверяется при наличии цепочки кодов НДС (O3-OC-OD) и только.

Почитайте тут: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=392604



Изначально, я запускала 26-ю с галкой "База начисления", к сожалению, документы не выводились те, по которым имелись вторичные события. Программист в отладчике посмотрел, что к таблице J_3RTSE 26-я обращается только со снятой галкой.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Учет НДС по ОС в ERP 2005
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 13:55 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, июл 07 2011, 09:05
Сообщения: 14
Причина найдена! :) :pivo:

Код O3 - предварительный НДС по ОС был прописан в налоговой группе UNDF, поэтому 26я отрабатывала его как код НДС для раздельного учета (новое решение в EHp5), убрала код из UNDF, все заработало

Получается, невозможно одновременно отслеживать два события "Необлагаемые операции" и "Оприходование ОС".

Соответственно, программа J_3RFUM26 действительно отрабатывает вторичные события с галкой "база начисления"



Как же быть тогда с приобретаемыми ОСами, по которым необходим раздельный учет НДС.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB