Текущее время: Вс, июл 20 2025, 12:16

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Транзакция f.19. Как настроить 60 кредиторский счет по неотфактурованным поставкам.
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 13:46 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, ноя 02 2009, 13:46
Сообщения: 69
Добрый день, коллеги!
В продолжении темы "Момент определения кредиторской задолженности в SAP" в модуле ММ
viewtopic.php?f=1&t=82032&p=485335#p485335
Возник вопрос по транзакции f.19.

LKU написал:
при анализе кредиторской задолженности учитывать 15-й счет, а в конце месяца "поднимать" 15-й до 60-го.


У нас на проекте это и используется, только 6009.99990 - Неотфактурованные поставки - основной счет. Наша задача получить аналитику по кредиторам.

Возможно ли для транзакции f.19 настроить свой 60 - кредиторский счет по неотфактурованным поставкам? Если возможно, то как?
Спасибо.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция f.19. Как настроить 60 кредиторский счет по неотфактурованным поставкам.
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 15:40 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Ср, авг 30 2006, 20:05
Сообщения: 327
Стандартными средствами нельзя. Корректировочный 60й может быть только основным (KOART = S).
Но в F.19 для неотфактурированных выводится же поставщик. Что мешает просто сохранять отчет (распечатать, подшить к проводкам)? Оно ведь так и задумано.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция f.19. Как настроить 60 кредиторский счет по неотфактурованным поставкам.
СообщениеДобавлено: Чт, май 16 2013, 06:36 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, ноя 02 2009, 13:46
Сообщения: 69
Alexei написал(а):
Что мешает просто сохранять отчет (распечатать, подшить к проводкам)?


Кредиторская задолженность должна возникать на момент принятия ТМЦ к учету. Т.е. должна формироваться проводка:
Кт 60 - Кредиторская задолженность (по кредиторскому счету, а не по основному). Даже если пока еще нет с/ф.
Это нужно для актов сверок на конец отчетного периода, для ведомостей по кредиторам.

А дальше, как и предусмотрено в F.19, сторнировать 1 числом следующего периода эту проводку и ждать поступления оригинала с/ф.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция f.19. Как настроить 60 кредиторский счет по неотфактурованным поставкам.
СообщениеДобавлено: Чт, май 16 2013, 13:02 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Ср, авг 30 2006, 20:05
Сообщения: 327
light написал(а):
Кредиторская задолженность должна возникать на момент принятия ТМЦ к учету. Т.е. должна формироваться проводка:
Кт 60 - Кредиторская задолженность (по кредиторскому счету, а не по основному). Даже если пока еще нет с/ф.


Нет. Кредиторская задолженность должна возникать на момент принятия ТМЦ к учету при наличии первичного документа от поставщика (скажем, накладной). Если такой документ есть, то причем здесь F.19 и неотфактурованные поставки? Просто проводите приход товара и тут же MIRO, и все. Если такого документа почему-то нет, а товар фактически поступил, вы можете сделать приход товара, а в конце месяца F.19.

Что касается счета-фактуры, он служит только для подтверждения НДС, ни для чего больше. Это много раз обсуждалось на форуме. Если у вас нет с/ф, вы не можете возместить входящий НДС. К подтверждению задолжнности поставщику он не имеет отношения.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция f.19. Как настроить 60 кредиторский счет по неотфактурованным поставкам.
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2013, 13:20 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Вт, янв 20 2009, 11:04
Сообщения: 57
Откуда: Москва
Пол: Женский
light написал(а):
Alexei написал(а):
Что мешает просто сохранять отчет (распечатать, подшить к проводкам)?


Кредиторская задолженность должна возникать на момент принятия ТМЦ к учету. Т.е. должна формироваться проводка:
Кт 60 - Кредиторская задолженность (по кредиторскому счету, а не по основному). Даже если пока еще нет с/ф.
Это нужно для актов сверок на конец отчетного периода, для ведомостей по кредиторам.

А дальше, как и предусмотрено в F.19, сторнировать 1 числом следующего периода эту проводку и ждать поступления оригинала с/ф.



Кредиторская задолженность возникает в момент прихода оригинальной фактуры и никто и никогда не делает проводку по контрольному счету. F.19 - запускается только для того , чтобы формировать проводки для целей балланса. И именно поэтому используют счета ГК, а не контрольные счета.

При чем тут акты сверки , вообще, не понятно.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB