OlegDm написал(а):
Дара написал(а):
Добрый день!
очень большая проблема, при импортных поставках поставщик выставляет фактуру без НДС (естественно), весь НДС выставляет таможня, и получается, что стоимость услуг таможни много меньше выставлемого ими НДС. При попытке провести подобное в MIRO система орет, что сумма НДС больше базы налога и т.п.
Как можно выполнить подобную проводку через ММ, т.е. с привязкой к истории заказа? ну или пусть через FI, но тоже чтоб в историю попадала, делать просто через FB01 нет никакого желания, потом концов не найду...
Заранее спасибо!
Похоже что это проблемы, по крайней мере в 4.6С точно.
Возможно в 4.7. ситуация иная?
Мы проводим 3 документа:
1) Счет, выставляемый поставщиком (без НДС) - MIRO
2) Счет по растоможке (без НДС), если он релевантен изменению стоимости материала, то через доп.затраты
3) НДС через FI
полностью согласен, я так и делаю!
соответственно в п1,2 код ндс статистический
там проблем совершенно не в проводке, а в дате перехода права собственности: если пм в одном периоде, асчф в др. курс берется из финиковской таблицы на дату проводки:)) совершенно ненужные отклонения можно получить:) хороший вариант - фиксированный курс в заказе, кот берется на дату перехода права собственности:)