Текущее время: Вт, июл 22 2025, 08:16

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


Вопросы по ППМ (MRP) - сюда.
Вопросы по классификации - сюда.
Вопросы по входящим поставкам - сюда.



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Сумма налога в MIRO (импортный товар)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2004, 07:32 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пт, сен 17 2004, 13:00
Сообщения: 105
Добрый день!
очень большая проблема, при импортных поставках поставщик выставляет фактуру без НДС (естественно), весь НДС выставляет таможня, и получается, что стоимость услуг таможни много меньше выставлемого ими НДС. При попытке провести подобное в MIRO система орет, что сумма НДС больше базы налога и т.п.
Как можно выполнить подобную проводку через ММ, т.е. с привязкой к истории заказа? ну или пусть через FI, но тоже чтоб в историю попадала, делать просто через FB01 нет никакого желания, потом концов не найду...
Заранее спасибо!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сумма налога в MIRO (импортный товар)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2004, 14:30 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Вт, авг 24 2004, 07:19
Сообщения: 3952
Откуда: ECC 6.0, South Kazakhstan
Дара написал(а):
Добрый день!
очень большая проблема, при импортных поставках поставщик выставляет фактуру без НДС (естественно), весь НДС выставляет таможня, и получается, что стоимость услуг таможни много меньше выставлемого ими НДС. При попытке провести подобное в MIRO система орет, что сумма НДС больше базы налога и т.п.
Как можно выполнить подобную проводку через ММ, т.е. с привязкой к истории заказа? ну или пусть через FI, но тоже чтоб в историю попадала, делать просто через FB01 нет никакого желания, потом концов не найду...
Заранее спасибо!


Похоже что это проблемы, по крайней мере в 4.6С точно.
Возможно в 4.7. ситуация иная?

Мы проводим 3 документа:

1) Счет, выставляемый поставщиком (без НДС) - MIRO
2) Счет по растоможке (без НДС), если он релевантен изменению стоимости материала, то через доп.затраты
3) НДС через FI


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2004, 19:50 
Гость
А вроде можно зарегестрировать счет с прямой контировкой на счет - и подставить туда 19-й, а? И в истории заказа все будет.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 06:14 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Вт, авг 24 2004, 07:19
Сообщения: 3952
Откуда: ECC 6.0, South Kazakhstan
budka4@ написал(а):
А вроде можно зарегестрировать счет с прямой контировкой на счет - и подставить туда 19-й, а? И в истории заказа все будет.


Это как, через MR01?

только вот у нас регистр материала активен, и провести счет можно только через MIRO/MIR7.

Или существует какая-то другая возможность?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 09:32 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пт, сен 17 2004, 13:00
Сообщения: 105
Я не хочу через FI!
а сделать в MIRO проводку на дополнительных счет не получается, она "орет", что налоговый счет здесь нельзя указывать!
хотя может попробовать сообщение обойти?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 19:54 
Гость
Дара написал(а):
Я не хочу через FI!
а сделать в MIRO проводку на дополнительных счет не получается, она "орет", что налоговый счет здесь нельзя указывать!
хотя может попробовать сообщение обойти?


Да, это все дла MIRO.
А текст мессаджа с номером можете написать? Просто щас я далеко от системы в которой я это делал и возможно что-то пропустил... Но схема реально работала!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сумма налога в MIRO (импортный товар)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 08:12 
Гость
OlegDm написал(а):
Дара написал(а):
Добрый день!
очень большая проблема, при импортных поставках поставщик выставляет фактуру без НДС (естественно), весь НДС выставляет таможня, и получается, что стоимость услуг таможни много меньше выставлемого ими НДС. При попытке провести подобное в MIRO система орет, что сумма НДС больше базы налога и т.п.
Как можно выполнить подобную проводку через ММ, т.е. с привязкой к истории заказа? ну или пусть через FI, но тоже чтоб в историю попадала, делать просто через FB01 нет никакого желания, потом концов не найду...
Заранее спасибо!


Похоже что это проблемы, по крайней мере в 4.6С точно.
Возможно в 4.7. ситуация иная?

Мы проводим 3 документа:

1) Счет, выставляемый поставщиком (без НДС) - MIRO
2) Счет по растоможке (без НДС), если он релевантен изменению стоимости материала, то через доп.затраты
3) НДС через FI


полностью согласен, я так и делаю!
соответственно в п1,2 код ндс статистический

там проблем совершенно не в проводке, а в дате перехода права собственности: если пм в одном периоде, асчф в др. курс берется из финиковской таблицы на дату проводки:)) совершенно ненужные отклонения можно получить:) хороший вариант - фиксированный курс в заказе, кот берется на дату перехода права собственности:)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 10:50 
Гость
Мы выполняем в MIRO два контроля счетов со ссылкой на заказ(валютный курс в заказе фиксированный):
1) первый счёт с кодом НДС = 0
2) второй - с нужным кодом НДС, но без отметки расчёта НДС, сумма НДС ставится ручками.
При этом количество, указанное в заказе, делим нацело на два счёта пропорционально суммам и прверяем и если надо исправляем суммы в позициях.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 15:09 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, авг 18 2004, 20:07
Сообщения: 189
up

может у кого-нить появились новые идеи интересные по поводу закидывания НДС на счет таможни...

Вот меня как выходца из абапа подмыват MIRO попробовать "уговорить" это сделать автоматически, например экзиты в миро заиспользовать плюс опен фай и еще может с замещениями помутить. Посоветуйте если решения уже делали подобные с НДСом и таможней...

_________________
Главное это красиво уйти!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 15:21 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, авг 18 2004, 20:07
Сообщения: 189
Nelli написал(а):
Мы выполняем в MIRO два контроля счетов со ссылкой на заказ(валютный курс в заказе фиксированный):
1) первый счёт с кодом НДС = 0
2) второй - с нужным кодом НДС, но без отметки расчёта НДС, сумма НДС ставится ручками.
При этом количество, указанное в заказе, делим нацело на два счёта пропорционально суммам и прверяем и если надо исправляем суммы в позициях.


не совсем понятна данная реализация... зачем количество делить на пропорциональные части? если нет запаса на складе, то при рег. второго счета ср.ск. цена пересчитается не правильно. Или может я не прав?

_________________
Главное это красиво уйти!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB