Текущее время: Сб, июл 19 2025, 13:37

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


Вопросы по ППМ (MRP) - сюда.
Вопросы по классификации - сюда.
Вопросы по входящим поставкам - сюда.



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Поступление материала по Заказу на поставку с другой суммой
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 14:05 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, дек 03 2008, 13:10
Сообщения: 7
Добрый день!
Пытаюсь с помощью BAPI_GOODSMVT_CREATE сделать Поступление материала по Заказу на поставку. Пытаюсь там укзать другую сумму, чтобы оприходывать материал по другой сумме, чем так, которая указана в ТТН. Система ее не воспринимает -- всё подтягивается из Заказа на поставку. Есть ли какой то способ обойти это?
Ну и может кто подскажет, можно ли один и тот же материал принимать на один и тот же завод но на разные счета. Иногда на Забалансовый иногда на 41?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Поступление материала по Заказу на поставку с другой суммой
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 14:17 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, фев 21 2006, 15:59
Сообщения: 220
На оба вопроса - ответ - НЕЛЬЗЯ! :)
Для того чтобы менять цену материала, поступившего под заказ на поставку существует счёт-фактура.
Завод - это уровень оценки материала. Для одного завода и вида материала только один счёт запаса. В Вашем случае надо 2 завода - один для забаланса, другой для 41-го.

_________________
I ♥ SAP


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 14:30 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, дек 03 2008, 13:10
Сообщения: 7
Ну по второму вопросу так и думали собственно, но мало ли, вдруг бы какая фишка нашлась? :)
А по первому. Если воопщем, бизнесс-логика такова: создается ЗнП с приблизительной ценой, через 2 месяца приходит материал, уже со своей ценой в накладной, материал принимается на забаланс. Т.к. по условиям, пока не было полной оплаты, право собственности не переходит, но на забалнсе его хранить надо. Дальше идут всякие предвартельные разговоры с поставщиком, о скидках, идут оплаты, и вот, когда материал полностью оплачен, происходит списание материала с забаланса, поступление его на 41, и проводка всех предварительных счетов.
Т.е. на забалансе надо хранить материала по цене из ТТН, пока всё не оплатим, а потом уже с чесной ценой переложить всё на 41.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 14:38 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, фев 21 2006, 15:59
Сообщения: 220
Хм. А нельзя разве оприходовать и зарегистрировать счёт-фактуру на забалансовом заводе и по факту оплаты переместить на другой завод?

_________________
I ♥ SAP


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 14:48 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, апр 18 2007, 14:12
Сообщения: 75
Пол: Мужской
По второму вопросу:
Можно один и тот же товар приходывать на разные счета, но в этом случае необходимо применять раздельную оценку по партиям
Один приход в партию 1 с видом оценки 1 и на счет 1
Второй приход в партию 2 с видом оценки 2 и на счет 2


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 14:56 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, дек 03 2008, 13:10
Сообщения: 7
KVG написал:
По второму вопросу:
Можно один и тот же товар приходывать на разные счета, но в этом случае необходимо применять раздельную оценку по партиям
Один приход в партию 1 с видом оценки 1 и на счет 1
Второй приход в партию 2 с видом оценки 2 и на счет 2

Материал ведеться партиями. И всё это как раз таки и надо делать в рамках одной партии. Так что так, к сожаления не выйдет.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 14:57 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, фев 21 2006, 15:59
Сообщения: 220
KVG написал:
По второму вопросу:
Можно один и тот же товар приходывать на разные счета, но в этом случае необходимо применять раздельную оценку по партиям
Один приход в партию 1 с видом оценки 1 и на счет 1
Второй приход в партию 2 с видом оценки 2 и на счет 2

Не согласен! Разными будут виды оценки, цены, НО НЕ СЧЁТ!

_________________
I ♥ SAP


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 14:59 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, апр 18 2007, 14:12
Сообщения: 75
Пол: Мужской
К разным видам оценки можно присвоить разные классы оценки, а к разным классам оценки - разные счета


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 14:59 
Директор
Директор

Зарегистрирован:
Чт, фев 15 2007, 11:30
Сообщения: 1242
C чем вы не согласны?
Если вести раздельную оценку, то каждому виду оценки присваивается свой класс оценки. А класс оценку управляет выбором счета.

_________________
Порой не так важно, что ты знаешь. Важнее, чему ты сможешь научиться!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 15:00 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, окт 10 2006, 16:37
Сообщения: 765
Откуда: Москва
BiG написал(а):
Хм. А нельзя разве оприходовать и зарегистрировать счёт-фактуру на забалансовом заводе и по факту оплаты переместить на другой завод?


Ну вообще-то будет все плохо, потому что у Вас будет запрещенная корреспонденция баланса и забаланса при перемещении.
Потому варианта два:
1. Приход по цене заказа, потом корректировка цены фактурой. И не мучать никакой забаланс
2. Приход на забалансовый завод любым подходящим вдв с указанием цены. Когда приходит счет-фактура и проходит оплата (странное условие перехода права собственности?). Списывать с забаланса. Создавать заказ по бумажной счет-фактуре, делать приход и вводить счет-фактуру.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 15:11 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, фев 21 2006, 15:59
Сообщения: 220
KVG, Dim(ka)
Согласен :oops: Почему-то забыл про это, подумал про оценку по партиям. :(

_________________
I ♥ SAP


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 15:27 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, май 17 2005, 13:35
Сообщения: 4871
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Ну, можно еще и третий враиант предложить:
- сначала приходуем на тот же завод в блокированный при поступлении запас (он неоцениваемый). В признак партии записываем цену.
- проводим счета фактуры
- перемещаем из блокированного при поступлении запаса в свободный (материал оценится по цене из фактуры)

_________________
Удача - результат нашего желания (© А. Нортон)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 15:38 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, дек 03 2008, 13:10
Сообщения: 7
BiG написал(а):
Хм. А нельзя разве оприходовать и зарегистрировать счёт-фактуру на забалансовом заводе и по факту оплаты переместить на другой завод?

При ПМ проводка же идет Счет материала -- Перерасчетный
а при ПС: Перерасчетны -- Счет кредитора.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 15:42 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, дек 03 2008, 13:10
Сообщения: 7
waverzzz написал(а):
BiG написал(а):
Хм. А нельзя разве оприходовать и зарегистрировать счёт-фактуру на забалансовом заводе и по факту оплаты переместить на другой завод?


Ну вообще-то будет все плохо, потому что у Вас будет запрещенная корреспонденция баланса и забаланса при перемещении.
Потому варианта два:
1. Приход по цене заказа, потом корректировка цены фактурой. И не мучать никакой забаланс
2. Приход на забалансовый завод любым подходящим вдв с указанием цены. Когда приходит счет-фактура и проходит оплата (странное условие перехода права собственности?). Списывать с забаланса. Создавать заказ по бумажной счет-фактуре, делать приход и вводить счет-фактуру.

По варианту номер 2. А просто перемещением на другой завод не пойдет? Не создавая новый заказ на поставку.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 18:47 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, дек 03 2008, 13:10
Сообщения: 7
Воопщем сделали так:
Создали свой вид условия, в который заносится цена из ТТН, потом обновляется расчет цены заказа, а потом уже создается ПМ по цене ТТН.
Ну а с забалансовым счето -- пришлось сделать отдельный завод, и при наступлении полной оплаты, сторнировать ПМ и ЗнП, пересоздавать его на новом заводе и там уже делать ПМ. И далее регистрировать предварительно зарегистрированные счета.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB