Текущее время: Сб, июл 19 2025, 22:19

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


Вопросы по ППМ (MRP) - сюда.
Вопросы по классификации - сюда.
Вопросы по входящим поставкам - сюда.



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Поступление материала по Заказу на поставку с другой суммой
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 14:05 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, дек 03 2008, 13:10
Сообщения: 7
Добрый день!
Пытаюсь с помощью BAPI_GOODSMVT_CREATE сделать Поступление материала по Заказу на поставку. Пытаюсь там укзать другую сумму, чтобы оприходывать материал по другой сумме, чем так, которая указана в ТТН. Система ее не воспринимает -- всё подтягивается из Заказа на поставку. Есть ли какой то способ обойти это?
Ну и может кто подскажет, можно ли один и тот же материал принимать на один и тот же завод но на разные счета. Иногда на Забалансовый иногда на 41?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Поступление материала по Заказу на поставку с другой суммой
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 14:17 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, фев 21 2006, 15:59
Сообщения: 220
На оба вопроса - ответ - НЕЛЬЗЯ! :)
Для того чтобы менять цену материала, поступившего под заказ на поставку существует счёт-фактура.
Завод - это уровень оценки материала. Для одного завода и вида материала только один счёт запаса. В Вашем случае надо 2 завода - один для забаланса, другой для 41-го.

_________________
I ♥ SAP


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 14:30 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, дек 03 2008, 13:10
Сообщения: 7
Ну по второму вопросу так и думали собственно, но мало ли, вдруг бы какая фишка нашлась? :)
А по первому. Если воопщем, бизнесс-логика такова: создается ЗнП с приблизительной ценой, через 2 месяца приходит материал, уже со своей ценой в накладной, материал принимается на забаланс. Т.к. по условиям, пока не было полной оплаты, право собственности не переходит, но на забалнсе его хранить надо. Дальше идут всякие предвартельные разговоры с поставщиком, о скидках, идут оплаты, и вот, когда материал полностью оплачен, происходит списание материала с забаланса, поступление его на 41, и проводка всех предварительных счетов.
Т.е. на забалансе надо хранить материала по цене из ТТН, пока всё не оплатим, а потом уже с чесной ценой переложить всё на 41.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 14:38 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, фев 21 2006, 15:59
Сообщения: 220
Хм. А нельзя разве оприходовать и зарегистрировать счёт-фактуру на забалансовом заводе и по факту оплаты переместить на другой завод?

_________________
I ♥ SAP


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 14:48 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, апр 18 2007, 14:12
Сообщения: 75
Пол: Мужской
По второму вопросу:
Можно один и тот же товар приходывать на разные счета, но в этом случае необходимо применять раздельную оценку по партиям
Один приход в партию 1 с видом оценки 1 и на счет 1
Второй приход в партию 2 с видом оценки 2 и на счет 2


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 14:56 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, дек 03 2008, 13:10
Сообщения: 7
KVG написал:
По второму вопросу:
Можно один и тот же товар приходывать на разные счета, но в этом случае необходимо применять раздельную оценку по партиям
Один приход в партию 1 с видом оценки 1 и на счет 1
Второй приход в партию 2 с видом оценки 2 и на счет 2

Материал ведеться партиями. И всё это как раз таки и надо делать в рамках одной партии. Так что так, к сожаления не выйдет.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 14:57 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, фев 21 2006, 15:59
Сообщения: 220
KVG написал:
По второму вопросу:
Можно один и тот же товар приходывать на разные счета, но в этом случае необходимо применять раздельную оценку по партиям
Один приход в партию 1 с видом оценки 1 и на счет 1
Второй приход в партию 2 с видом оценки 2 и на счет 2

Не согласен! Разными будут виды оценки, цены, НО НЕ СЧЁТ!

_________________
I ♥ SAP


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 14:59 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, апр 18 2007, 14:12
Сообщения: 75
Пол: Мужской
К разным видам оценки можно присвоить разные классы оценки, а к разным классам оценки - разные счета


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 14:59 
Директор
Директор

Зарегистрирован:
Чт, фев 15 2007, 11:30
Сообщения: 1242
C чем вы не согласны?
Если вести раздельную оценку, то каждому виду оценки присваивается свой класс оценки. А класс оценку управляет выбором счета.

_________________
Порой не так важно, что ты знаешь. Важнее, чему ты сможешь научиться!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 15:00 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, окт 10 2006, 16:37
Сообщения: 765
Откуда: Москва
BiG написал(а):
Хм. А нельзя разве оприходовать и зарегистрировать счёт-фактуру на забалансовом заводе и по факту оплаты переместить на другой завод?


Ну вообще-то будет все плохо, потому что у Вас будет запрещенная корреспонденция баланса и забаланса при перемещении.
Потому варианта два:
1. Приход по цене заказа, потом корректировка цены фактурой. И не мучать никакой забаланс
2. Приход на забалансовый завод любым подходящим вдв с указанием цены. Когда приходит счет-фактура и проходит оплата (странное условие перехода права собственности?). Списывать с забаланса. Создавать заказ по бумажной счет-фактуре, делать приход и вводить счет-фактуру.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 15:11 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, фев 21 2006, 15:59
Сообщения: 220
KVG, Dim(ka)
Согласен :oops: Почему-то забыл про это, подумал про оценку по партиям. :(

_________________
I ♥ SAP


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 15:27 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, май 17 2005, 13:35
Сообщения: 4871
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Ну, можно еще и третий враиант предложить:
- сначала приходуем на тот же завод в блокированный при поступлении запас (он неоцениваемый). В признак партии записываем цену.
- проводим счета фактуры
- перемещаем из блокированного при поступлении запаса в свободный (материал оценится по цене из фактуры)

_________________
Удача - результат нашего желания (© А. Нортон)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 15:38 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, дек 03 2008, 13:10
Сообщения: 7
BiG написал(а):
Хм. А нельзя разве оприходовать и зарегистрировать счёт-фактуру на забалансовом заводе и по факту оплаты переместить на другой завод?

При ПМ проводка же идет Счет материала -- Перерасчетный
а при ПС: Перерасчетны -- Счет кредитора.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 15:42 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, дек 03 2008, 13:10
Сообщения: 7
waverzzz написал(а):
BiG написал(а):
Хм. А нельзя разве оприходовать и зарегистрировать счёт-фактуру на забалансовом заводе и по факту оплаты переместить на другой завод?


Ну вообще-то будет все плохо, потому что у Вас будет запрещенная корреспонденция баланса и забаланса при перемещении.
Потому варианта два:
1. Приход по цене заказа, потом корректировка цены фактурой. И не мучать никакой забаланс
2. Приход на забалансовый завод любым подходящим вдв с указанием цены. Когда приходит счет-фактура и проходит оплата (странное условие перехода права собственности?). Списывать с забаланса. Создавать заказ по бумажной счет-фактуре, делать приход и вводить счет-фактуру.

По варианту номер 2. А просто перемещением на другой завод не пойдет? Не создавая новый заказ на поставку.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 18:47 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, дек 03 2008, 13:10
Сообщения: 7
Воопщем сделали так:
Создали свой вид условия, в который заносится цена из ТТН, потом обновляется расчет цены заказа, а потом уже создается ПМ по цене ТТН.
Ну а с забалансовым счето -- пришлось сделать отдельный завод, и при наступлении полной оплаты, сторнировать ПМ и ЗнП, пересоздавать его на новом заводе и там уже делать ПМ. И далее регистрировать предварительно зарегистрированные счета.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB