Текущее время: Пт, июл 18 2025, 02:50

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


Вопросы по ППМ (MRP) - сюда.
Вопросы по классификации - сюда.
Вопросы по входящим поставкам - сюда.



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Создать выходной документ к документу материала
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 08:50 
Менеджер
Менеджер

Зарегистрирован:
Вт, авг 17 2004, 10:25
Сообщения: 627
А что бухгалтерия будет делать, если в приходном будет одна сумма НДС, а в СчФ другая?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Создать выходной документ к документу материала
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 16:58 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Ср, мар 21 2007, 17:32
Сообщения: 387
DimKu написал(а):
А что бухгалтерия будет делать, если в приходном будет одна сумма НДС, а в СчФ другая?



Может быть увязать НДС в Приходном ордере на фактуру? Если поставка не отфактурирована, то соответственно получаем незаполненую форму. Я так понимаю, что и приходник этот распечатывать не правильно, пока входящий счет-фактура не введен.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Создать выходной документ к документу материала
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 10:58 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, окт 10 2006, 16:37
Сообщения: 765
Откуда: Москва
tepik написал(а):
Может быть увязать НДС в Приходном ордере на фактуру? Если поставка не отфактурирована, то соответственно получаем незаполненую форму. Я так понимаю, что и приходник этот распечатывать не правильно, пока входящий счет-фактура не введен.


Я когда-то такое делал: завязывались на автоматический выбор кода налога в документе закупки.
Кроме того, нужно учесть настройки кода налога (точнее - операции, присвоенной коду налогу): включается ли он в сумму проводки или нет.
Дорабатываете форму и все.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Создать выходной документ к документу материала
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 11:01 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, окт 10 2006, 16:37
Сообщения: 765
Откуда: Москва
DimKu написал(а):
А что бухгалтерия будет делать, если в приходном будет одна сумма НДС, а в СчФ другая?

Забивают на это, как правило. Типа, "отклонения".


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Создать выходной документ к документу материала
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 13:06 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Ср, мар 21 2007, 17:32
Сообщения: 387
waverzzz написал(а):
DimKu написал(а):
А что бухгалтерия будет делать, если в приходном будет одна сумма НДС, а в СчФ другая?

Забивают на это, как правило. Типа, "отклонения".


Наши забивают аналогично :?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Создать выходной документ к документу материала
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 08:32 
Менеджер
Менеджер

Зарегистрирован:
Вт, авг 17 2004, 10:25
Сообщения: 627
Кроме того, они наверное хотят видеть сумму включая ТЗР, у ТЗР процентная ставка налога может отличаться от ставки ТМЦ. А код налога по ТЗР, стандартом не вводится. Если и вводится, то через условия цены. А если при вводе ЗнП снабженец ошибся, а если ошибки из-за округления, а если ещё незапланированные ТЗР... Не слишком ли много допущений?
А раз бухгартерия забивает на неправильную сумму, то не проще ли вообще в приходном сумму с НДС не рассчитывать? :wink:


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Создать выходной документ к документу материала
СообщениеДобавлено: Вт, фев 23 2010, 10:47 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, фев 01 2008, 09:11
Сообщения: 413
Откуда: Moscow
Пол: Мужской
DimKu написал(а):
Извините, а зачем вам в приходном сумма с НДС?


Унифицированная форма складского ордера М-4 содержит колонки "Цена", "Сумма без учета НДС", "Сумма НДС", "Всего с учетом НДС". Аналогичные колонки есть в накладной от поставщика.

Бухгалтерия обоснованно требует:
а) все поля унифицированной формы должны быть заполнены
б) приходный ордер должен полностью соответствовать приходной накладной

Для расчета и вывода НДС в М-4 предусмотрен BAdi J_3R_M4_BADI (см. ноту 1237379).

Но постоянно возникают проблемы округления копеек, если поставщик применяет обратный расчет НДС. Пришлось открыть для редактирования сумму и стоимость условий в кальуляции закупочного заказа, чтобы операторы могли исправлять копейки в соответствии с накладной.

Не решенной остается проблемма частичных поставок по одной позиции заказа на поставку, копейки всё равно пляшут.
Кроме того, копейки поправленные в заказе на поставку, опять приходится править при вводе фактуры.

Заставить всех поставщиков применять только прямой расчет НДС, возможности нет :(


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB