Текущее время: Пн, авг 04 2025, 22:03

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: НДС к зачету
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 21:10 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Вс, янв 16 2005, 18:23
Сообщения: 93
Здравствуйте!

у меня такой вопрос:

к зачету мы можем взять НДС если:
1. есть с/ф
2. есть оплата
3. есть поставка

первые 2 пункта отслеживаются 25 программой

а как учитывается 3-й?? я имею в виду закупки. Ведь если ко мне пришел с/ф то проводка 15 60
оплата 60 51

и все, мои программы берут НДС в зачет не проверяя
а была ли проводка 10 15 по моей фактуре....

подскажите как вы решаете этот вопрос??

спасибо


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 21:22 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, авг 17 2004, 10:41
Сообщения: 168
Если посмотреть по списку тем чуток ниже, то можно увидеть...
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=7172


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 23:09 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Вс, янв 16 2005, 18:23
Сообщения: 93
спасибо за ссылку, но мой вопрос немного отличается:

в ссылке рассматривается случай когда мы делаем проводку 15 60
без бумажной фактуры и что нельзя переносить НДС пока нету бумажной

у меня другой вопрос:

у нас есть бумажная фактура и есть оплата по ней но нету поставки (нет накладной, то есть материал в пути). На сколько я силен в бухгалтерии мы не можем зачесть НДС пока не будет поставки, хотя ничего 25-й программе не мешает это сделать.

поправьте меня где я не прав

PS

у меня еще возник попутный вопрос:

что обычно проставляют в дату документа: фактичекую дату c/ф (то есть когда она была выпущена) или дату ее получения

спасибо


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 10:37 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, авг 17 2004, 10:41
Сообщения: 168
У меня встречный вопрос:
это теоретический вопрос или у Вас на практике реально было, что документы приходили раньше, чем товар?
На моей практике всегда приходилось выбивать сф из поставщиков, в то время как товар (услуга) уже были оприходованы. Согласно НК РФ сф выставляется в течении 5 дней СО ДНЯ отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг).

А так, я бы советовал не выравнивать счета до получения полного пакета документов.
А в качесте даты документа проставляют дату, указанную на самом документе.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 10:40 
Гость
Добрый день!
В заказе на поставку есть индикатор "КонтрольСч/ПМ", вроде бы он влияет на то, что пока вы не сделали поставку мат-ла, нельзя ввести сч-ф (если я не права, то можно уточнить у ММ).
Правда, этот вариант может не устроить бухгалтерию, если у них, в принципе, разрешается вводить сч-ф без ПМ....


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 12:48 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, июл 12 2005, 17:55
Сообщения: 152
Maxim написал(а):
У меня встречный вопрос:
это теоретический вопрос или у Вас на практике реально было, что документы приходили раньше, чем товар?
На моей практике всегда приходилось выбивать сф из поставщиков, в то время как товар (услуга) уже были оприходованы. Согласно НК РФ сф выставляется в течении 5 дней СО ДНЯ отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг).

А так, я бы советовал не выравнивать счета до получения полного пакета документов.
А в качесте даты документа проставляют дату, указанную на самом документе.


На некоторых предприятиях такое бывает и часто (товары в пути и т.д., а счет-фактуру по почте высылают или снабженцы с собой привозят). Конечно, чтобы это дело больше чем на месяц (или квартал - у кого как) растянулось это надо еще постараться. Кстати, в связи с тем, что с 01.01.2006 для возмещения НДС оплата больше не нужна (кроме импорта), значимость счета-фактур и правильной регистрации поступления материала (оприходования), я считаю, серьезно возрастет. Поэтому желательно тщательно отслеживать данную операцию.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 13:15 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Вс, янв 16 2005, 18:23
Сообщения: 93
2 MAXIM

конечно бывает

в сапе ведь предусмотрена программа RFWERE00 которая выделяет сумму материалов в пути

если приход фактуры в конце месяца а поступление только в начале следующего, то НДС нельзя в зачет брать даже если оплата есть


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB